• Home
  • elkon shop
  • İletişim Formu
  • Hakkımızda
  • MEP Bulut

Tag Archives: Eta V8 SQL

Eta SQL ve ETA V8 SQL Genel Sıkça Sorulan Sorular

Posted on 11 Ocak 2016 by admin Posted in Eta Sıkça Sorulan Sorular, Önerdiklerimiz

PROGRAM MODÜLÜ: GENEL

VERSİYONU: ETA:SQL – ETA:V8-SQL

Soru:
Kanuni zorunluluktan dolayı alınan dökümlerde “MERSİS NUMARASI” nın çıkması nasıl sağlanır? (Ücret pusulası, bordro icmali, fatura, e-fatura dökümü gibi).
Cevap:
Versiyon yenileme işlemi yapılır. Şirket Bilgileri modülünde Kart Tanımları / İşyeri / Şube Kart Tanımları / Eski Kart bölümünden ilgili işyeri şube kartına girilir. (Genellikle MERKEZ kartı) Muhtelif Bilgiler sayfasında bulunan MERSİS NO tanımlanır. Bu tanımlamadan sonra bordro icmali, ücret pusulası gibi dökümlerde mersis nosunun çıkması sağlanmış olur. Diğer matbu dökümlerde dizayna ilave edilmesi gereklidir. E-Fatura için ise E-Fatura modülünde / Servis / Sabit Tanımlar İşletme Bilgileri bölümünde Mersis No tanımlanır.

Soru:
Kısayol tanımları nasıl yapılır?
Cevap:
Kısayol tanıtılacak modüle girilir. Yardım / Modüle Ait Kısayol Tanımları bölümüne girilir. Hızlı ulaşılmak istenen başlıklar çift tıklanarak seçilir. F2-Kaydet butonu ile işlem kayıt edilir. Kısayol kullanmak için herhangi bir modülde iken Ctrl+F10 tuşlarına basılır. Açılan pencereden tanımlanan kısayol seçilir.

Continue reading →

Eta Sıkça Sorulan Sorular Eta SQL Eta V8 SQL eta yardım eta yazılım

ETA SQL V 1.24 ve ETA V8 SQL 8.24 Özellikler

Posted on 11 Ocak 2016 by admin Posted in Eta Update Notları

BORDRO

ÇALIŞILAN AR-GE GÜNÜ İÇİN DAMGA VERGİSİ HESAPLANMAMASI

Puantaj kartındaki AR-GE gününe yazılan günler için damga vergisi hesaplanmaması sağlandı.

İHBAR TAZMİNAT HESABI KISMINDA YENİ SAHALAR

Bordro personel kartında bulunan İhbar Tazminat Hesabı kısmına Gelir Vergisi, Damga Vergisi ve Net Tazminat Tutarı sahaları eklenerek hesaplamaları yapıldı.

Özel tanımlı icmalde 731 732 733 no.lu sahalar
Özel tanımlı raporda 722 723 724 no.lu sahalar
Dizayn dosyalarında 485 486 487 no.lu sahalar kullanılacaktır.

Continue reading →

Eta SQL Eta Update Notları Eta V8 SQL eta yazılım güncelleme

ETA:V.8-SQL 8.15 ve ETA:SQL 1.15 İLE SAHİP OLDUĞUNUZ ÖZELLİKLERDEN BAZILARI

Posted on 12 Nisan 2009 by admin Posted in Eta Duyurular, Eta Update Notları

ETA:V.8-SQL 8.15 ve ETA:SQL 1.15 İLE SAHİP OLDUĞUNUZ ÖZELLİKLERDEN BAZILARI

Aşağıdaki yenilikler 12 Ocak 2009 tarihi itibari ile ETA:V.8-SQL ve ETA:SQL versiyonlarımıza ilave edilmiş olan 223 adet maddeyi kapsamaktadır. Bu iki versiyonumuz ile ilgili geliştirme çalışmaları aynı hızla devam etmektedir.

Sahip olduğunuz programların versiyonunu ETA:V.8-SQL 8.16 ve ETA:SQL 1.16’ya yükselterek bu dokümandaki yeniliklere ek olarak 100’den fazla özelliğe sahip olabilirsiniz.

MAKBUZ DÖKÜMLERİNİN GRAFİK DİZAYNLI BASTIRILABİLMESİ

Cari/Kasa/Banka modüllerinde edf dizayn dökümlerinde grafik kullanımı sağlandı. (Çizgi çizme, dikdörtgen, elips…)

BANKA RAPORLAR HESAP EKSTRESİNDE BAKİYESİ OLAN BANKALARIN DEVİR OLARAK GÖZÜKMESİ

Banka raporlar hesap ekstresinde hareket görmeyen ancak bakiyesi olan bankaların da devir olarak gözükmesi sağlandı.

BANKA FİŞİNDE DEĞİŞİKLİKLER

  1. Banka fişi başlık bilgilerinde Banka Hesap Kodu ve Banka Hesap Adı’na göre arama yapılabilmesi
  2. Kalem satırlarında Kasa Kodu, Kasa Adı, Cari Kodu, ve Cari Ünvanı’na göre kart araması yapılabilmesi
  3. F8-Detay menüsüne olmayan Kasa kartının tanımlanması
  4. Kasa Detay bilgisinin görüntülenmesi
  5. Kasa Not Sayfası ve Kasa Kart Arama işlemlerinin yapılabilmesi
  6. Fiş kalem satırlarında olmayan Cari ve Kasa kartının tanımlanması ve
  7. Aynı işlemlerin Karşı Banka Hesap Kodu ve Hesap Adı için de yapılabilmesi ve Popup menüye dahil edilmesi sağlandı.

BANKA FİŞİNDEKİ KREDİ KART İŞLEMLERİ İLE İLGİLİ DÜZENLEME

Banka virman fişi içerisinden kredi kart işlemleri yapıldıktan sonra fiş kayıt edildiğinde, banka mevduat hesabına tutarları hesaplanarak aktarılan banka POS hareketlerinin Ödendi sahalarının “Evet” yapılması sağlandı. Ayrıca Kredi Kart İşlemleri ekranına eklenen “Ödendi Kontrolü” parametresi işaretlendiğinde, daha önce mevduat hesabına aktarılmış (Ödendi sahası Evet olan) hareketlerin kontrol yapılarak tekrar hesaplamaya katılmaması ve mükerrerliğin önlenmesi sağlandı.
Not: Önceki versiyonlarda virman fişi kayıt edildikten sonra banka POS hareketlerinin Ödendi sahaları “Evet” yapılmadığı için, Ödendi Kontrolü parametresi sadece yeni versiyon üzerinden kayıt edilen virman hareketleri için çalışır.

FİŞ GİRİŞLERİNDE TADİLAT

Fiş girişlerinde parametrik olarak ödeme eşleme girişinin yapılabilmesi sağlandı.

KASA VE BANKA FİŞLERİNDE İKEN OLMAYAN CARİ KARTIN AÇILMASI

Kasa ve Banka fişlerindeki F8-Detay menüsüne Cari Kart Arama,Cari Kart Tanımlama,Cari Detay Bilgi ve Cari Not Sayfası seçenekleri eklendi. Kasa ve Banka fişlerinde iken olmayan Cari Kartlar F8-Detay daki Cari Kart Tanımlama seçeneği ile oluşturulabilir.

ÖZEL TANIMLI RAPORLARDA FORMÜL

Özel tanımlı raporlarda formül eklendi. Saha kodu ‘X’ ise formül satırı olarak işlem görecek. Formüle konan sahalar F ile başlayacak ve sayısal sahalar kullanılabilecek.

ÖZEL TANIMLI RAPORLARDA DEPARTMAN GRUPLAMASI

Bordroda özel tanımlı raporda bölüm ara toplamı parametresi işaretlenirse departman adının departman grubunun başında çıkması sağlandı.

ÖDENEK VE KESİNTİ TANIMLARININ 20’YE ÇIKARILMASI

Ödenek ve kesinti tanımları 15 adetten 20 adede çıkarıldı. Buna uygun olarak özel tanımlı raporlara  [433-437] Ödenek 16-20 ve [438-442] Kesinti 16-20 sahaları eklendi. Ücret pusulası dökümü düzenlendi.

BORDRO TİK RAPORUNDA DEĞİŞİKLİK

Bordro Tik Raporları/Aylık işgücü çizelgesinde işyeri kodu boş verilirse tüm İşyerlerinin birlikte dökülmesi sağlandı.

BİRDEN FAZLA ŞİRKETTE RAPORLAMA SEÇENEĞİ

Ek-1 ve Ek-2, Ücret Pusulası, Eksik Gün Bildirim Listesi ve Tik Raporlarında birden fazla şirkette raporlama seçeneği programa eklendi.

YENİ KAYDEDİLEN PERSONELİN GİRİŞ TARİHİNE KONTROL

Personel Sicil Kartı içerisinde yeni kaydedilen personelin giriş tarihi çalışılan aydan farklı ise kayıt  öncesi soru sorulması sağlandı.

YENİ SOSYAL GÜVENLİK YASASI İLE İLGİLİ PROGRAMDA YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER

1- Personel sicil kartına “işveren hissesi sigorta teşviki hesaplanması” seçeneği eklendi. Bu işlemin yapılabilmesi için bordro parametrelerine istihdam sekmesi eklenerek bu kısımda “işveren hissesi sigorta primi teşviki uygulanacak mı” genel parametresi eklendi. Bu parametreler işaretlenirse 07/2007 ile 06/2008 tarihleri arasında işe girmiş ve ilk kez bir işyerinde çalışacak personel için işveren teşviki uygulaması hesaplanacak.18-25 yaş arası erkek personel ve 18 yaşından büyük kadın personelin dahil olduğu bu uygulama ile İşveren sigorta hissesinin 5 yıl için ayrı ayrı oranlarda indirime tabi olması sağlanıyor. Bu oranlar parametrede belirtiliyor. Personel kartına bu uygulama dolayısıyla çeşitli kontroller eklendi. Doğum tarihi, işe giriş tarihi ve Tc kimlik no sahasının boş geçilmeden kaydedilemesi sağlandı.

2- Personel kartına Sakatlık işveren hissesi sigorta prim teşviki sahası eklendi. Bu parametre  kontenjan içi sakatlık indirimi ve kontenjan dışı sakatlık indirimi seçenekleri ile genel parametrelerdeki oranlarda işveren sigorta sakatlık indirimi yapılması sağlandı.

3- Bordro parametrelerine işveren sigorta prim payı indirimi seçeneğiş eklenerek bu parametre işaretlenir ise işveren malulluk, yaşlılık ve ölüm sigortalarından parametredeki oran kadar yüzde olarak indirim yapılması( şu an %5 ) sağlandı. (Bu kanun 10. aydan itibaren uygulanacak)

4- Aylık prim ve hizmet belgesi ve E-Bildirge dökümlerine bildirge türü “1-Normal, 2-4447’ye tabi” seçeneği eklenerek teşvikten yararlanan personelin ücretli izinler hariç 4447’ye tabi   olarak ayrı dökülebilmesi sağlandı. Yukarıdaki maddelerle ilgili olarak Özel tanımlı raporlara
[444] Uz.Vad.Sig.İşveren primi indirimi
[445] İşveren sigorta indirimi(yeni işe giriş)
[446] Sakatlık İşveren Prim indirimi
[447] Toplam işveren sigorta indirimi sahaları ve
Kullanıcı  tanımlı icmal raporuna
458  Uz.Vad.Sig.İşveren primi indirimi
459  İşv.sig.ind.(İşs.Fonu.Kar. Yeni işe giriş)
460  Sakatlık İşveren Prim indirimi
461  Toplam işveren sigorta indirimi sahaları eklendi.

5- Bordro parametrelerine “Sigorta tabanını aşan matrahı sakla” seçeneği eklenerek sigorta tavanını aşan matrahın ssk matrah değerlerine kaydedilmesi sağlandı. Ayrıca bordro ödenek tanımlarına sonraki aya matrah devri seçeneği eklenerek, hangi ödemelerin tavanı aşan matraha dahil edileceği belirlendi. Personelin sigorta tavanını aşan matrahı, sonraki iki ay içerisinde personelin sigorta matrahı tavanın altına düşerse bu tutarın üzerine eklenerek yeni matrah üzerinden sigorta primi hesabı yapılması sağlandı.

6- Sigorta kolları tanımları 07/2008 öncesi ve 07/2008 ve sonrası şeklinde ayrıldı. Bordro parametreleri, bordro sigorta tanımı seçeneği ile hangi parametrenin kullanılacağı belirtilecek. Program şu anda bu parametreyi dikkate almayarak sadece eski  tanımları(07/2008 öncesi) kullanıyor. Daha sonra bu parametre kullanılacak.

RAPORLAR İCMAL DÖKÜMÜNDE ÇIKAN LİSTEDE PERSONELLER ARASINDA BOŞLUK VERİLMESİ

Yeni yapılan kullanıcı tanımlı icmal ile S (satır atlama) komutu kullanılabiliyor ve bu komutla personeller arası boşluk verilebiliyor.

BORDRO TEŞVİK HESAPLAMASINDA YENİ DÜZENLEME

Bordro teşvik hesaplamasında AGİ tutarı düşüldükten sonra kalan rakam üzerinden teşvik uygulanması sağlandı. Gelir vergisi stopajı teşvikine ilişkin bildirime yeni sahalar eklendi. Mahsup edilebilecek AGİ tutarı sahası eklendi, yeni hesaplama yöntemi düzenlendi, toplam sahaları eklendi  ve bildirim dizaynı yenilendi. Bu değişikliklerin geçerli olabilmesi için edt dizaynı yenilenmelidir.

ÖZEL TANIMLI İCMAL RAPORU

Raporlar/Bordro Raporları/Özel tanımlı icmal raporu eklendi. Bu rapor ekranında aynı zamanda özel tanımlı raporlarda olduğu gibi rapor tanımı yapılabiliyor ve raporla ilgili parametreler de aynı ekran üzerinden tanımlanıp döküm alınabiliyor. Tüm ödenek ve kesinti sahaları ve daha önce özel tanımlı raporda olmayan yeni sahalar bu rapor içerisinde tanımlanabiliyor. Özel tanımlı raporlarda bulunan A, S, F, M ve X saha kodları kullanılabiliyor. Bordro Kullanıcı parametreleri/Kullanıcı tanımlı icmal parametresi ile default rapor tanımı yapılarak kullanıcı bazında hangi raporun döküleceği belirlenebiliyor ve istenildiği kadar rapor tanımı yapılabiliyor.

BORDRO İCMALİNDE SAHALARIN ADLARINI DEĞİŞTİREBİLME

Yeni Özel Tanımlı icmal dökümü ile Bordro icmalinde saha adları istenilen şekilde verilebilmesi sağlandı.

BORDRO DİZAYNLARINDA İŞYERI ÜNVAN 2 SAHASININ DÖKÜLMESİ

Bordro dizanları için genel sahalara 26 nolu işyeri Ünvan 2 sahası eklendi.

PERSONEL SİCİL KARTINDA AİLE BİLGİLERİ KISMINDA ADRES3, POSTA KODU VE TELEFON BİLGİLERİ ALANLARI

Bordroda personel sicil kartında Aile Bilgileri kısmına Adres3, Posta Kodu ve Telefon Bilgileri alanları eklendi. Bu sahaların sağlık belgesi ve eş-çocuk vizite dökümünde ilgili sahalara otomatik olarak getirmesi sağlandı.

ÖZEL RAPOR TANIMLARININ TAŞINMASI

Özel rapor tanım ekranına F5 Xml oluşturma ve F6 Xml’den okuma seçenekleri eklenerek istenilen özel rapor tanımının XML dosya olarak kaydedilmesi ve kaydedilen herhangi bir dosyanın okunarak programa getirilmesi sağlandı.

ÖZEL TANIMLI RAPORLARDA KIDEM İHBAR TAZMİNATI ALANLAR DÖKÜM SEÇENEĞİ

Özel rapor tanımında kıdem-ihbar tazminatı parametre şekli değiştirilerek 0-Tümü,1-Tazminat Alanlar, 2-Tazminat almayanlar şeklinde değiştirildi böylece istenilen şekilde tüm personellerin veya tazminat alan veya almayan personellerin ayrı ayrı dökülebilmesi sağlandı.

BORDRO İKRAMİYE HESAPLAMA İŞLEMİNDE İKRAMİYE TUTARININ BULUNMA ŞEKLİ

Bordro ikramiye hesaplama işleminde ikramiye tutarının bulunma şekli; Parametrede ikramiye TL işaretlenmişse ve mesai tanımlarında tutar sahası doluysa  tutardan okunması, tutar sahası dolu değilse gün sahasına yazılan değeri okuması sağlandı.

BORDRODA İCMAL DİZAYNINDA SSK GÜN TOPLAMI SAHASI FORMATI

Bordroda icmal dizaynında SSK gün toplamı sahasında noktadan sonra iki hane şeklinde çıkıyordu. Tamsayı olarak dökmesi sağlandı.

BORDRO AYLIK DÖKÜM RAPORUNA İŞTEN ÇIKANLAR PARAMETRESİ

Bordro raporlarda SSK raporları, aylık döküm alındığında işten çıkarılan personel ile ilgili olarak işten çıkmış olanlar parametresi eklendi. Bu parametre  işaretlenmezse işten çıkmış personelin dökümde çıkmaması sağlandı.

BORDRODA E-BİLDİRGE DOSYASI KAYDEDİLME YERİ DEĞİŞİKLİĞİ

Bordroda e-bildirge dosyası default XLSTEMP’in altına atılıyordu. Dosyanın Default olarak şirket klasörüne atılması sağlandı.

BORDRODA PERSONEL KARTI İPTAL İŞLEMİNDE UYARI

Personel sicil kartı işlemine iki uyarı mesajı daha konarak silme işlemi daha güvenli hale getirildi.

MESAİ TANIMLARINDA BULUNAN AÇIKLAMA KISMININ PUANTAJ VE DÖKÜMLERDE ÇIKMASI

Mesai tanımlarında  bulunan açıklama kısmı değiştirildiğinde bunun puantaj Ekranına yansıtılması sağlandı. Daha önce sadece yeni personel puantaj girişinde buradaki tanımdan alınıyor, eskiden kayıtlı bir personel ise mesai kodu (açıklama) ilk kaydedildiği şekilde getiriliyordu. Ücret pusulası dökümüne “Mesai Tanım başlıklarını Parametreden Al ” seçeneği eklenerek isteğe bağlı olarak mesai tanım başlıklarının parametrede yazıldığı şekliyle dökülebilmesi sağlandı.

PUANTAJ GİRİŞ EKRANI VE ÖZEL TANIM RAPOR EKRANLARI FORM ŞEKLİ DEĞİŞİKLİĞİ

Puantaj giriş ekranı ve Özel tanım rapor ekranları form şekli değiştirilerek  ekranı kapatmadan diğer işlemlerin Yapılabilmesi ve tam ekran olması sağlandı.

V-7’DEN SQL’E TRANSFERDE SİGORTA KOLU SAHASINDA DÜZENLEME

Bordro modülünde V-7’den transfer işlemi yapıldığında bazı işten ayrılmış personellerin tabi olduğu sigorta kolu sahasına 3 haneli rakamlar geliyordu.    V-7’den bu şekilde gelen kodlar 1 olarak SQL’e aktarıldı.

SSK AYLIK PRİM VE HİZMET BELGESİNDE VE EKSİK GÜN BİLDİRİM LİSTELERİNDE SIRALAMA

SSK Aylık prim ve hizmet belgesinde ve eksik gün bildirim listelerinde sıralama personel koduna göre yapılıyordu. SSK nosuna göre sıralanması sağlandı.


BORDRODA AYLIK DEVİR YAPARKEN İŞTEN ÇIKAN PERSONEL PUANTAJININ SİLİNMESİ

Bordroda aylık devir yaparken puantaj bilgileri sıfırlanacak mı sorusuna hayır denildiğinde işten çıkan personel var ise o kartların puantaj kayıtları silinmiyordu. Personelin çıkış tarihi kontrol edilerek devir yapılan ay ve öncesi işten çıkan personelin bilgileri sıfırlandı.

PERSONEL KARTINDAKİ ÖZEL ÖDENEK SAHASININ HESAPLANMASI

Bordro personel kartına eklenen özel ödenek sahasının SSK Gün’e göre oranlanarak hesaplanması sağlandı.

DOCMAGE DÖKÜMLERİNDE PRİM ÖDEME HALİ

Bordro Vizite personel ve vizite 6 aylık döküm docmage döküm dizaynlarında prim ödeme hali sahası bilgisi çıkmıyordu. Dizaynlara bu saha eklendi.

PUANTAJDA AY İÇİNDE İŞTEN ÇIKAN PERSONELİN GÜN SAYISI KONTROLÜ

Bordro tekli puantajda ay içerisinde işten çıkan personel ile ilgili gün kontrolünü yapmıyordu. Personel işten çıkmışsa ve girilen toplam gün çalışılan günden fazlaysa uyarı verilmesi sağlandı.

AYLIK AGİ RAPORUNA KALAN GELİR VERGİSİ (GELİR VERGİSİ TUTARI-AGİ TUTARI) SAHASI

Aylık Agi Raporuna Kalan Gelir Vergisi (Gelir vergisi tutarı-Agi tutarı) sahası eklendi. Bu saha özel tanımlı raporlara 336 nolu saha olarak  eklendi.

ÖZEL RAPOR TANIMLARININ SİLİNMESİ

Özel rapor tanım ekranına F3 silme seçeneği eklenerek özel tanımlı raporların silinebilmesi sağlandı.

TOPLU ÖZEL TANIMLI RAPOR VE İCMAL DÖKÜMÜ

Bordro icmal dökümü ve özel tanımlı rapor dökümüne birden fazla şirkette raporlama seçeneği eklenerek toplu olarak şirketlerin yazdırılması sağlandı.

GENEL PARAMETRELERİNDE “GEÇMİŞ AYDA KAYIT YAPILSIN MI”

Bordro genel parametrelerine “Geçmiş Ayda Kayıt Yapılsın mı” parametresi eklendi. Bu parametre işaretlenirse, toplu işlemler dışındaki kayıt işlemlerinin geçmiş aylarda da yapılabilmesi sağlandı.

ÖZEL RAPOR DÖKÜMÜNDE DEPARTMAN (ARA TOPLAM) İÇİNDE SIRALAMA

Özel  rapor dökümünde departman (ara toplam) bazında döküm alınıyorsa sıralama işlemi departman + verilen sahalar şeklinde yapılarak, departman içerisinde  sıralama yapılabilmesi sağlandı.

ÖZEL TANIMLI RAPORLARDA [443] AGİ ÇOCUK SAYISI SAHASI

Özel tanımlı raporlara [443] Agi Çocuk Sayısı sahası eklendi.

YENİ KODLAR

Bordro vizite kağıdı, vizite eş çocuk, sağlık belgesi, işe giriş bildirgesi ve sigortalı bildirim belgesinde adres ülke, il ve ilçe sahalarının okunması için yeni kodlar kondu. Tüm dökümler için  Dfb, dfj ve edt  dizaynlarına il ve ilçe sahaları eklendi.

ÖZEL TANIMLI RAPORLARDA TAMSAYI DEĞERLERİNİN KÜSURATSIZ DÖKÜLMESİ

Özel tanımlı raporlarda tamsayı değerlerinin küsuratsız dökülmesi sağlandı.


TOPLU ŞİRKET DEVRİ

Devir işlemine birden fazla şirkette devir seçeneği ve şirket seçimi eklendi. Seçilen şirketlerde çalışılan ay devredilecek ay ise devir işleminin yapılması sağlandı.

AGİ ÇOCUK SAYISI HESAPLAMASINDA DEĞİŞİKLİK

Geçmiş ayda çalışırken bordro agi çocuk sayısı hesaplamasında çalışılan aydan sonra doğan çocukların hesaplama işlemine katılmaması sağlandı.

ÖZEL TANIMLI RAPORLARIN EXCEL’E AKTARILMASI

Özel tanımlı rapor dökümüne Excel Butonu konarak raporun Excel’e aktarılması sağlandı.

İHBAR TAZMİNATI TUTARININ VERİLEN ÖDENEK NUMARASINA TAŞINMASI

İhbar tazminatı tutarı verilen ödenek numarasına taşındı.

AGİ ÇOCUK SAYISI HESAPLAMASINDA DEĞİŞİKLİKLER

AGİ Çocuk sayısının doğum tarihi ve yüksek okulda okuyup okumadığına göre  hesaplanması sağlandı.

AGİ RAPORLARINDA DEĞİŞİKLİK

AGİ aylık rapor ve AGİ bordroya ilgili yıl AGİ alıp almadığı kontrolü kondu. AGİ aylık rapor ve AGİ bordrosu dökümünde personelin çalışma ayı kontrol edilerek çalışmadığı aylarda AGİ hesaplanmaması sağlandı.

AGİ HESAPLAMALARINDA DEĞİŞİKLİK

AGİ hesaplamalarında AGİ tutarının  asgari ücretin aylık gelir vergisini geçmemesi ve yıllık AGİ raporlarında AGİ tutarının önceki AGİ tutarını da ekleyerek dökülmesi sağlandı.

BORDRO YENİ KARTTA NET BRÜT ÜCRET HESAPLAMA

Bordro sicil kartında sicil kartı kaydedilmeden netten brüte ve brüttten nete hesaplama yapılabilmesi sağlandı.

TOPLU İŞE GİRİŞ BİLDİRGESİ, TOPLU SİGORTALI BİLDİRİM BELGESİ

Bordro kart tanımları menüsüne Toplu Dökümler/ Toplu İşe Giriş Bildirgesi raporu toplu sigortalı bildirim listesi dökümleri eklendi.

VİZİTE KAĞIDI DÖKÜM EKRANINDA YILLIK İZİN GÜN SAYISI

Vizite kağıdı döküm ekranına yıllık izin gün sayısının gelmesi sağlandı.

İCMAL DÖKÜMLERİNDE İŞVEREN ÜST BAŞLIK BİLGİLERİNİN EXCEL’E AKTARILMASI

Bordro icmali ve teşvik icmali dökümlerinde işveren üst başlık bilgilerinin Excel’e aktarılması sağlandı.

FİŞ GİRİŞLERİNDE TADİLAT

Cari ve Fatura modüllerinde cari hareket kaydı yapılırken parametrik olarak “Ödeme Eşleme” formunun ekrana getirilerek kayıt yapılan cari hareketin anında eşlenebilmesi sağlandı.


MAKBUZ DÖKÜMLERİNİN GRAFİK DİZAYNLI BASTIRILABİLMESİ

Cari/Kasa/Banka modüllerinde edf dizayn dökümlerinde grafik kullanımı sağlandı. (Çizgi çizme, dikdötrgen, elips…)

CARI STOKLU EKSTRE RAPORUNDA EN ALTTA MIKTAR TOPLAMININ ÇIKMASI

Cari Stoklu Ekstre raporunda en altta miktar toplamının da çıkması sağlandı.

HAREKET FİLTRELERİNDE VADE TARİHİ SEÇENEĞİ

Cari Kur Farkı Fişi Oluşturma formunda vadesi dolmamış çek/senetlerin işleme dahil edilmemesi için hareket filtrelerine “Vade Tarihi” eklendi.

GİRİLEN KDV TUTARLARININ MUHASEBE MODÜLÜ İLE ENTEGRE ÇALIŞMASI

Cari hareket fişi, mahsup fiş girişinde işlem cinsi fatura olarak girilen hareketlerin muhasebeyle entegrasyonu kurulduğunda girilen KDV tutarlarının da muhasebe modülü ile entegre çalışması sağlandı.

CARİ KODU VE CARİ ÜNVANI SAHALARINDA ARAMA YAPILABİLMESİ

Başlık bilgilerindeki Cari Kodu, Karşı Cari Kodu ve kalem satırlarındaki Cari Kodu sahalarında “*” ile kart arama işlemi yapılabilmesi sağlandı. Başlık bilgilerindeki Cari Ünvanı, Karşı Cari Ünvanı ve kalem satırlarındaki Cari Ünvanı sahalarında “*” ile kart arama işlemi, Ünvan yazılarak Enter ile kart bilgilerinin fişe taşınması, olmayan bir unvan yazılıp Enter’a basıldığında sbd ekranında arama yapılabilmesi sağlandı.

GENEL HAREKET RAPORUNDA SON HAREKET TARİHLERİ

Cari Genel Hareket Raporu dökümünde cari kartlara ait son borç ve alacak tarihlerinin de görüntülenmesi sağlandı.

FİŞ GİRİŞİNDE TADİLAT

Cari modülünde nakit işlem tiplerinde “Ödendi Mi” flağının “Evet“ olması sağlandı.

ÖDEME EŞLEME GİRİŞİNDE TADİLAT

Ödeme Eşleme girişinde “nakit” işlem tipi haricindeki tam eşlenen cari hareketlerinin “ödendi” flağının “evet” yapılması sağlandı.

ÇEK/SENET MODÜLÜ RAPORLARINDA DÜZENLEME

Çek/Senet modülü içerisinden Müşteri Çek kart Listesi alınırken verilen iki tarih aralığında herhangi bir pozisyona ait çeklerin listesi alınmak ve aynı gün içerisinde pozisyon değiştiren çekler için de bu pozisyonlardan herbirine göre döküm alınmak istendiğinde çekin döküme çıkması isteniyordu. Son Pozisyonlar gridine Tarih 2 kolonu eklenerek ve gerekli çalışmalar yapılarak raporun istenen şekillere göre de çalışabilmesi sağlandı.
Not: Son Pozisyonlar gridinde sadece Tarih 1 belirtilirse çekin ilgili tarihteki son pozisyonuna göre kontrol yapılır. İlave olarak Tarih 2 belirtilirse ilgili Tarih 1-Tarih 2 aralığındaki hareketlerden pozisyon kontrolü yapılır. Düzenlemeler Firma Çek, Müşteri/Firma Senet raporları için de ayrıca yapılmıştır.


ÇEK/SENET RAPOR FİLTRELERİNİN KAYDI

Çek/Senet rapor filtrelerinin kaydı işlemi tamamlandı.

ÇEK/SENET FİŞLERİNE AİT YENİ EDF DİZAYN DOSYALARI

Çek/Senet modülüne ait Müşteri Çek/Senet dizayn dosyalarının yenileri hazırlandı.

CARİ UNVANINA GÖRE ARAMA

Fatura, İrsaliye ve Sipariş fişlerinde, başlık bilgilerinde Cari Kod ve Ünvana göre, Çek/Senet fişlerinin başlık bilgilerinde Cari, Kasa ve Banka kod ve adlarına göre kart arama ve kart bilgilerinin getirilmesi sağlandı. Ünvanda doğrudan ünvanın yazılarak veya “*” karakteri kullanılarak arama yapılıp kartın çağırılması mümkün olmuştur.

ÇEK/SENET FİŞİNDE İKEN OLMAYAN CARİ KARTIN AÇILABİLMESİ

Çek/Senet fişi F8-Detay menüsüne Cari Kart Arama, Cari Kart Tanımlama, Cari Detay Bilgi ve Cari Not Sayfası seçenekleri eklendi.

FİŞ GİRİŞLERİNDE TADİLAT

Fiş girişlerinde parametrik olarak ödeme eşleme girişinin yapılabilmesi sağlandı.

FİŞ GİRİŞLERİNDE TADİLAT

Cari ve Fatura modüllerinde cari hareket kaydı yapılırken parametrik olarak “Ödeme Eşleme” formunun ekrana getirilerek kayıt yapılan cari hareketin anında eşlenebilmesi sağlandı.

CARİ KOD DEĞİŞİKLİĞİ İLE İLGİLİ DÜZENLEME

Yeni Fatura, İrsaliye ve Sipariş fişlerinde cari kodu değiştirildiğinde yeni cari karta ait muafiyet gün bilgisi kullanılarak fiş vadesinin yeniden hesaplanması sağlandı.

FATURA GENEL PARAMETRELERİ EKRANINA PARAMETRE İLAVESİ

Şirket Bilgileri programı içerisinde yer alan Fatura Genel Parametreleri ekranına “Kalem İskonto Düşülmüş Net Tutarı Açıklama Sahasına Aktar” parametresi ilave edildi. “0:Hayır, 1:Açıklama 1, 2:Açıklama 2, 3:Açıklama 3” seçenekleri olan bu parametrede 1-3 arası bir seçenek seçilirse fatura fişinin kalem satırlarında Tutar sahasındaki değerden Kalem İskonto düşülmüş net tutar ilgili Açıklama 1/2/3 sahasına aktarılır.

FATURA GİRİŞİNDE KDV TUTARINA MÜDAHALE EDEBİLME

Fatura, İrsaliye, Sipariş modüllerinde fatura genel parametrelerdeki KDV tutarını değiştirme sahasına göre fiş içerisinde KDV bölümüne fark tutar sahası ilave edilerek çalışması sağlandı.

STOK FİYAT ANALİZİ / HAREKET FİYATLARI’NDA DÖVİZ FİYATLARI

İlgili modüllerde fiş işlerken kullanılan Stok Fiyat Analizi / Hareket Fiyatları ekranında döviz fiyatı ve döviz tutarının görülmesi sağlandı.
ESKİ FATURA KAYIT İŞLEMİNDE FİYAT KONTROLÜ

Eski fatura kayıtlarının tekrar kayıt aşamasında stok kartlarına tanımlanan fiyat kontrolünün yapılması sağlandı. Fiyat kontrolleri eski Stok, İrsaliye ve Sipariş fişlerinde de yapıldı. Kontrollerin çalışabilmesi için Stok Genel Parametreleri ekranındaki “Kontrolleri Eski Fişlerde de Yap” parametresi işaretli olmalıdır.
FİŞLER İŞLENİRKEN SERİ NO GİRME ZORUNLULUĞU

Seri no’lu stok kartları ile ilgili fatura vb. fişler işlenirken seri no girme zorunluluğu getirildi.

STOK ALIŞ/SATIŞ ÖZET VE DETAY RAPOR BAŞLIKLARINDA TARİH ARALIĞI

İrsaliye ve Faturadan iki tarih arası rapor alındığı zaman rapor başlıklarında tarih aralığının da görüntülenmesi sağlandı.

FATURA DİZAYNINDA ESKİ VE YENİ BAKİYE TİPİ

Fatura dizaynında eski bakiye tipi ve yeni bakiye tipi ”3690-3” ve “3690-5” no’ lu işlem kodlarının BAŞ-BOY kolonlarında değer belirtilerek kullanılabilmesi sağlandı.

SİPARİŞ AÇMA FİŞİNDEKİ DETAY AÇIKLAMA BİLGİLERİNİN KAPAMA FİŞİNE TAŞINMASI

Sipariş açma fişinde girilen Detay Açıklama, Açıklama 1-2-3 ve vade tarihi bilgilerinin kapama fişine taşınması sağlandı. (Kapama fişi üzerindeki toplu sipariş karşılama işleminde tek bir açma siparişi kapama fişine taşınıyorsa geçerlidir.)
Not: Aynı bilgilerin, kapama sipariş fişi üzerinden irsaliyeleme ve faturalama  yapıldığında, sipariş modülü içerisinden tekli ve toplu irsaliyeleme ve faturalama yapıldığında, irsaliye fişi üzerinden faturalama yapıldığında, irsaliye modülü içerisinden tekli veya toplu faturalama yapıldığında da taşınması sağlanmıştır. (Toplu işlemlerde tek bir fiş işleme alınıyorsa geçerlidir.)

FATURA, İRSALİYE VE SİPARİŞ FİŞLERİNDE CTRL+D İLE İLGİLİ DÜZENLEME

Fatura, İrsaliye ve Sipariş fişleri üzerinde Ctrl+D tuşu ile TL tutarından Döviz Güncelleme işlemi yapıldığında Döviz Tutarları TL tutarlarına yeniden hesaplanıyor fakat Döviz Fiyatları hesaplanmıyordu, Döviz Fiyatlarının da hesaplanması sağlandı.

CARİ UNVANINA GÖRE ARAMA

Fatura, İrsaliye ve Sipariş fişlerinde, başlık bilgilerinde Cari Kod ve Ünvana göre, Çek/Senet fişlerinin başlık bilgilerinde Cari, Kasa ve Banka kod ve adlarına göre kart arama ve kart bilgilerinin getirilmesi sağlandı. Ünvanda doğrudan ünvanın yazılarak veya “*” karakteri kullanılarak arama yapılıp kartın çağırılması mümkün olmuştur.

KAYIT ÖNCESİ YAZDIRMA SEÇENEĞİ

Fatura-İrsaliye-Sipariş modüllerine ait genel parametrelere “Kayıt Öncesi Yazdırma” seçeneği eklenerek aktif hale getirildi. Bunun çalışabilmesi için ETAUTLFORM.DLL dosyasının güncellenmesi gerekmektedir.

CARİ UNVANI SAHASINDA ARAMA YAPILABİLMESİ VE KART BİLGİLERİNİN GETİRİLMESİ

Fatura, İrsaliye ve Sipariş fişlerindeki Cari Ünvan sahasında arama yapılabilmesi ve arama sonucu bulunan kart bilgilerinin fişe taşınması sağlandı.

FİŞ KALEM SATIRLARINDA İKEN STOK KODU VE CİNSİNE GÖRE ARAMA İMKANI

Fatura, İrsaliye ve Sipariş fişlerinin kalem satırlarında iken satır tipi 1-Stok Kartı, 7-Paket Stok Kartı, 2-Hizmet Kartı ve 8-Paket Hizmet Kartı seçili ise Kod ve Cins sahalarında arama yapılabilmesi, ayrıca cins sahasında mevcut bir cins yazılarak Enter’a basıldığında kart bilgilerinin kalem satırına çekilmesi sağlandı.
FATURA KARLILIK DETAY/ÖZET RAPORUNDA TADİLAT

Fatura Karlılık Detay/Özet raporunda giriş hareketlerinin de dökülmesi sağlandı.


FATURA GENEL PARAMETRELERİ EKRANINA PARAMETRE İLAVESİ

Fatura Genel Parametreleri ekranına “Sıfır Tutarlı Fatura İçin Cari Kaydı” parametresi eklendi. Bu parametre vasıtasıyla bedelsiz faturalar için isteğe bağlı olarak cari fiş kaydı yapılabilmesi sağlandı.

FİŞLERDE BAŞLIK BİLGİLERİNDEKİ TARİHE AİT KUR BİLGİSİNİN YAZDIRILABILMESİ

Fiş başlık bilgilerindeki Döviz Değerleri sekmesinde bulunan Döviz Tarihi sahası kullanıldığında çalışıyor fakat başka bir tarih sahasından yazdırılmak istendiğinde çalışmıyordu, diğer tarih sahalarına ait kur bilgilerinin yazdırılabilmesi sağlandı.

FİŞLERDE KAYIT ÖNCESİ YAZDIRMA

Fatura, İrsaliye ve Sipariş modüllerinin genel parametrelerine kayıt öncesi yazdırma için seçenek eklenerek, kayıt edilmemiş fişlerin yazdırılabilmesi sağlandı.

DÖKÜMLERDE TARİHİ “DD MMMM YYYY” FORMATINDA YAZDIRABİLME

EtaSqlForm.exe deki “27-Tarih (Sistemden veya Tablodan)” işlem koduna “dd mmmm yyyy” formatı eklendi. Bu format kullanılarak sistem tarihi ya da herhangi bir tablodaki tarih sahasını Örnek:”25 Ocak 2008″ şeklinde yazdırılabilmesi sağlandı. EtaSqlForm.exe, EtaUtlform.dll dosyaları güncellenmeli ve ilgili dizayn dosyasına gerekli format tanımı yapılmalıdır. Detaylı bilgi için Yardım a bakınız.

ETAUTLALTER (VERITABANI GÜNCELLEME) PROGRAMININ HIZLANDIRILMASI

EtaUtlAlter programında belirtilen hedef veritabanlarına  göre sadece değişen tabloların kontrol edilmesi ve güncellenmesi sağlandı. EtaUtlAlter programına veritabanı adı parametre olarak gönderilerek arka planda güncelleme işleminin yapılması sağlandı. Böylelikle EtaSQL Menüsünden ve EtaSQLSYS Sistem Yönetimi menüsünden isteğe bağlı olarak değişen veritabanı dosyasının güncellenebilmesi sağlandı. Performans artırımı için hedef veritabanı tablolarında sahalara ait default değerlerin yeniden oluşturulması işlemi kaldırıldı.

ETAUTLCALC MODÜLÜNE KDV VE DOV FORMLARININ EKLENMESİ

ETA Calculator modülüne KDV hesaplama ve döviz hesaplama işlemlerinin yapılabilmesi için KDV, DOV butonları eklendi.

PROGRAMIMIZDA  BAZI İHTİYAÇ DUYULAN VE İSTENEN “DEFAULT DEĞERLERİN” DEFAULT OLARAK GELMESİ

1.   a.   Muhasebe kullanıcı parametrelerinde default olarak “1-Üst Başlık 1 (Fiş Tarihi)” gelmesi sağlandı.

b.   Yevmiye parametrelerinde Ara Toplam ve Detay Liste parametrelerinin işaretli gelmesi sağlandı.

2.   a.   Mizan parametrelerinde “Kebir Satırları ayır” ve “Muavin hesapları içeriden yaz”ın default olarak işaretli gelmesi sağlandı.

b. “Kebirler koyu” parametresinin default olarak işaretli gelmesi sağlandı.

3. Fatura, İrsaliye ve Sipariş kullanıcı parametrelerinde “Kdv Kısım no”nun default olarak 1 (%18) gelmesi sağlandı.4. Stok II kullanıcı parametrelerinde eğer depo takibi yapılıyorsa ve ana depo tanımlı değil ise ana deponun default olarak “D-01” gelmesi sağlandı.

5. Muhasebe IV kullanıcı parametrelerinde :

    • Bildirim Veri Toplama Şeklinin default olarak 2- Muhasebe Kayıtları olması sağlandı.
    • Muh Fiş Evrak Çekme Yönteminin default olarak; 2-Yöntem 2 olması  sağlandı.
    • Yöntem 2 İçin Bilgi Çekme Şeklinin default olarak 2-Ek Cari Kart  Tablosu olması sağlandı.
    • Açıklama Kolon Adının default olarak “BA/BS Kodu” gelmesi sağlandı.

6.   Bordro Genel parametrelerinde İşyeri kodunun default olarak MERKEZ gelmesi ve bu kodda işyeri kodunun şirket açılışında default olarak açılması sağlandı. Ayrıca Bordro parametrelerinin MERKEZ işyeri koduna bağlı olarak açılması sağlandı.

7. a. Şirket Genel Parametrelerinde config.eta’ya bağlı olarak Masraf merkezinin işaretli gelmesi, Dövizli Raporlar’ın işaretli gelmesi sağlandı.
b. Cari II Genel Parametrelerinde config.eta’ya bağlı olarak Cari Bazlı Stok Fiyat Takibinin işaretli gelmesi sağlandı.

8.   Program Renk Tanımlarında :

    • Veri Giriş Tablosunun default olarak Zebra Çizgi işaretli gelmesi sağlandı. Değişen EtaUtlColor.ini dosyası güncellenmelidir.
    • Rapor renk ta nımlarında Veri Satırının default olarak 2 bold/koyu gelmesi sağlandı. Değişen EtaUtlRapSet.ini dosyası güncellenmelidir.

TARİH, TUTAR VEYA SAYI FORMATINDAKİ SAHALARDA FİLTRELEME  YAPILABİLMESİ
Kayıt Seçimi (sbd) formunda  tarih, tutar veya sayı formatındaki sahalarda  tarih*, tutar*, sayı* şeklinde filtreleme  yapılabilmesi sağlandı.

LİSTELENEN KAYITLARIN DIŞARIYA DOSYA OLARAK AKTARILMASI

Kayıt seçimi (sbd) formunda ekranda listelenen kayıtların dışarıya dosya (Excel, HTML, Text) olarak aktarılması sağlandı.

ESKİ FİŞ ARAMA EKRANLARINDAKİ PARAMETRELERİN VE ARAMA KRİTERLERİNİN KAYIT EDİLEBİLMESİ

Aşağıda belirtilen modüllerde eski fişe giriş ekranlarında ekranda girilen değerlerin ve parametrelerin saklanması sağlandı.
Modüller : ETAMUH ETAFAT ETAIRS ETASIP ETACAR ETAKAS ETABAN ETAURT ETACSN ETAMBO ETAISL

CARİ KOD DEĞİŞİKLİĞİ İLE İLGİLİ DÜZENLEME

Yeni Fatura, İrsaliye ve Sipariş fişlerinde cari kodu değiştirildiğinde yeni cari karta ait muafiyet gün bilgisi kullanılarak fiş vadesinin yeniden hesaplanması sağlandı.

İRSALİYE GENEL PARAMETRELERİ EKRANINA PARAMETRE İLAVESİ

Şirket Bilgileri programı içerisinde yer alan İrsaliye Genel Parametreleri ekranına “Kalem İskonto Düşülmüş Net Tutarı Açıklama Sahasına Aktar” parametresi ilave edildi. “0:Hayır, 1:Açıklama 1, 2:Açıklama 2, 3:Açıklama 3” seçenekleri olan bu parametrede 1-3 arası bir seçenek seçilirse irsaliye fişinin kalem satırlarında Tutar sahasındaki değerden Kalem İskonto düşülmüş net tutar ilgili Açıklama 1/2/3 sahasına aktarılır.

FATURA GİRİŞİNDE KDV TUTARINA MÜDAHALE EDEBİLME

Fatura, İrsaliye, Sipariş modüllerinde fatura genel parametrelerdeki KDV tutarını değiştirme sahasına göre fiş içerisinde KDV bölümüne fark tutar sahası ilave edilerek çalışması sağlandı.

STOK FİYAT ANALİZİ / HAREKET FİYATLARI’NDA DÖVİZ FİYATLARI

İlgili modüllerde fiş işlerken kullanılan Stok Fiyat Analizi / Hareket Fiyatları ekranında döviz fiyatı ve döviz tutarının görülmesi sağlandı.

ESKİ FATURA KAYIT İŞLEMİNDE FİYAT KONTROLÜ

Eski fatura kayıtlarının tekrar kayıt aşamasında stok kartlarına tanımlanan fiyat kontrolünün yapılması sağlandı. Fiyat kontrolleri eski Stok, İrsaliye ve Sipariş fişlerinde de yapıldı. Kontrollerin çalışabilmesi için Stok Genel Parametreleri ekranındaki “Kontrolleri Eski Fişlerde de Yap” parametresi işaretli olmalıdır.

FİŞLER İŞLENİRKEN SERİ NO GİRME ZORUNLULUĞU

Seri no’lu stok kartları ile ilgili fatura vb. fişler işlenirken seri no girme zorunluluğu getirildi.

STOK ALIŞ/SATIŞ ÖZET VE DETAY RAPOR BAŞLIKLARINDA TARİH ARALIĞI

İrsaliye ve Faturadan iki tarih arası rapor alındığı zaman rapor başlıklarında tarih aralığının da görüntülenmesi sağlandı.

SİPARİŞ AÇMA FİŞİNDEKİ DETAY AÇIKLAMA BİLGİLERİNİN KAPAMA FİŞİNE TAŞINMASI

Sipariş açma fişinde girilen Detay Açıklama, Açıklama 1-2-3 ve vade tarihi bilgilerinin kapama fişine taşınması sağlandı. (Kapama fişi üzerindeki toplu sipariş karşılama işleminde tek bir açma siparişi kapama fişine taşınıyorsa geçerlidir.)
Not: Aynı bilgilerin, kapama sipariş fişi üzerinden irsaliyeleme ve faturalama  yapıldığında, sipariş modülü içerisinden tekli ve toplu irsaliyeleme ve faturalama yapıldığında, irsaliye fişi üzerinden faturalama yapıldığında, irsaliye modülü içerisinden tekli veya toplu faturalama yapıldığında da taşınması sağlanmıştır. (Toplu işlemlerde tek bir fiş işleme alınıyorsa geçerlidir.)

FATURA, İRSALİYE VE SİPARİŞ FİŞLERİNDE CTRL+D İLE İLGİLİ DÜZENLEME

Fatura, İrsaliye ve Sipariş fişleri üzerinde Ctrl+D tuşu ile TL tutarından Döviz Güncelleme işlemi yapıldığında Döviz Tutarları TL tutarlarına yeniden hesaplanıyor fakat Döviz Fiyatları hesaplanmıyordu, Döviz Fiyatlarının da hesaplanması sağlandı.

CARİ UNVANINA GÖRE ARAMA

Fatura, İrsaliye ve Sipariş fişlerinde, başlık bilgilerinde Cari Kod ve Ünvana göre, Çek/Senet fişlerinin başlık bilgilerinde Cari, Kasa ve Banka kod ve adlarına göre kart arama ve kart bilgilerinin getirilmesi sağlandı. Ünvanda doğrudan ünvanın yazılarak veya “*” karakteri kullanılarak arama yapılıp kartın çağırılması mümkün olmuştur.

KAYIT ÖNCESİ YAZDIRMA SEÇENEĞİ

Fatura-İrsaliye-Sipariş modüllerine ait genel parametrelere “Kayıt Öncesi Yazdırma” seçeneği eklenerek aktif hale getirildi. Bunun çalışabilmesi için ETAUTLFORM.DLL dosyasının güncellenmesi gerekmektedir.

CARİ UNVANI SAHASINDA ARAMA YAPILABİLMESİ VE KART BİLGİLERİNİN GETİRİLMESİ

Fatura, İrsaliye ve Sipariş fişlerindeki Cari Ünvan sahasında arama yapılabilmesi ve arama sonucu bulunan kart bilgilerinin fişe taşınması sağlandı.


FİŞ KALEM SATIRLARINDA İKEN STOK KODU VE CİNSİNE GÖRE ARAMA İMKANI

Fatura, İrsaliye ve Sipariş fişlerinin kalem satırlarında iken satır tipi 1-Stok Kartı, 7-Paket Stok Kartı, 2-Hizmet Kartı ve 8-Paket Hizmet Kartı seçili ise Kod ve Cins sahalarında arama yapılabilmesi, ayrıca cins sahasında mevcut bir cins yazılarak Enter’a basıldığında kart bilgilerinin kalem satırına çekilmesi sağlandı.

İRSALİYE TEKLİ VE TOPLU FATURALAMA EKRANINA “FATURALARI YAZDIR  SEÇENEĞİ

İrsaliye Tekli ve toplu faturalama ekranına “Faturaları Yazdır” seçeneği eklendi.Bu seçenek işaretlenirse işlem sırasında fatura kontrolü seçeneği yoksa  yazıcı seçim ekranı açılıyor ve yazıcı dökümü alınabiliyor.

FİŞ GİRİŞLERİNDE VE TEKLİ/TOPLU FATURALAMADA TADİLAT

Fiş girişlerinde ve tekli/toplu faturalamada kayıt yapılınca parametrik olarak “ödeme eşleme” ekranının gelmesi sağlandı.

BEYANNAME PAKETLEME İŞLEMLERİ

KDV Beyannamesi, Muhtasar Beyannamesi,  Geçici Vergi Beyannamesi paketleme işlemleri tamamlandı.

FİŞ GİRİŞİNDE ÜST KOLONU ALT KOLONA KOPYALAMA

Fiş girişi sırasında ilk sıra haricinde çalışırken * tuşuna basıldığında üst  satırdaki aynı kolondaki bilgi kopyalanacak şekilde programda değişiklik yapıldı. Bu işlem tarih kolonunda geçerli değildir.

DETAYLI KAR / ZARAR ANALİZİ

İşletme analizi raporunda Raporlar/Mali Analizler/İşlem Kodları Analizi kısmına DETAYLI KAR/ZARAR ANALİZİ başlıklı yeni bir rapor eklendi. Bu rapor kullanılarak istenen bilgiler daha detaylı bir şekilde alınabilir.

KREDİ KARTI İLE YAPILAN SATIŞLAR GRUBU

İşletme modülü KDV Beyannamesi/Ortak Tanımlar kısmına KREDİ KARTI İLE YAPILAN SATIŞLAR adında bir grup eklendi. Bu grup içinde bulunan parametre işaretlenirse program fiş girişi sırasında özel kod sahasında yazılı olan ve sadece rakamsal değer içeren bilgileri kredi kartla yapılan satış olarak kabul eder. Aynı ekranda bulunan bir sonraki sahaya ise ÖZEL KOD sahasından kullanılacak başlık yazılır.

GİDER VE GELİR HAREKETLERİ İÇİN YENİ PARAMETRELER

İşletme modülünde fiş tarihi ile kalem tarihi farklı olduğunda gelen uyarı yeniden düzenlendi. Servis/Parametreler kısmında en alta gider ve gelir hareketleri için ayrı ayrı olmak kaydıyla iki adet parametre eklendi. Bu parametreler kullanılarak kontrol hiç yapılmayabilir veya gün/ay bazında yapılabilir.

YENİ STOK KARTININ AYNI FİŞ ÜZERİNDE AÇILABİLMESİ

Stoklu bir işletme defterinde yeni stok kartının aynı fiş üzerinde açılabilmesi sağlandı.

DEMİRBAŞ TABLOSUNDA ÇIKIŞ AYI SAHASI

İşletme defterinde demirbaş tablosuna çıkış ayı sahası eklendi, bazı raporlarda yeni sahayı da kullanacak şekilde değişiklik yapıldı.


FİŞ GİRİŞİNDE OLMAYAN İŞLEM KODU YAZILDIĞINDA OTOMATİK AÇILABİLMESİ

İşletme modülü fiş girişi sırasında olmayan işlem koduna ait kartın açılması şeklinde programda değişiklik yapıldı.

YENİ FİŞTE İKEN FİŞ KOPYALAMA İŞLEMİNİN SATIR BAZINDA YAPILABİLMESİ

Yeni fişte iken farklı bir hareketin fişe taşınabilmesi sağlandı. Böylece yeni fişte iken eski fiş çağırıldığında fişin tamamının kopyalanması yerine artık tek bir satır kopyalanabiliyor.

ASGARİ GEÇİM İNDİRİMİ TUTARININ MUHTASAR BEYANNAMEYE GELMESİ

İşletme Defteri Beyannameler/Muhtasar Beyanname/Diğer Tanımlar Sayfa 2 ve Sayfa 3’te bulunan tablolara aylara göre Asgari Geçim İndirimi değerlerinin girilebileceği birer kolon eklendi. Bu sahaya girilen değer muhtasar beyanname alınırken ilgili sahaya doğrudan gelir. İşletme modülünde ORTAK TANIMLAR ekranında bulunan aynı amaçlı işlem kodu sahası şimdilik kullanılmaz. Bordro-Muhasebe veya Bordro İşletme entegrasyonu yapılırken bu sahalar otomatik olarak doldurulur.

MAKBUZ DÖKÜMLERİNİN GRAFİK DİZAYNLI BASTIRILABİLMESİ

Cari/Kasa/Banka modüllerinde edf dizayn dökümlerinde grafik kullanımı sağlandı. (Çizgi çizme, dikdörtgen, elips…)

KASA FİŞİNDE CARİ KOD, CARİ UNVAN, KASA KOD VE KASA ADI’NA GÖRE KART ARAMA YAPILMASI VE KART BİLGİLERİNİN GETİRİLMESİ

Başlık bilgilerindeki Kasa Kodu, Karşı Kasa Kodu ve kalem satırlarındaki Kasa Kodu sahalarında “*” ile kart arama işlemi yapıldı. Başlık bilgilerindeki Kasa Adı, Karşı Kasa Adı ve kalem satırlarındaki Cari Ünvanı ile Kasa Adı sahalarında “*” ile kart arama işlemi, Ünvan/Ad yazılarak Enter ile kart bilgilerinin fişe taşınması, olmayan bir Ünvan/Ad yazılıp Enter’a basıldığında sbd ekranında arama yapılabilmesi sağlandı.

FİŞ GİRİŞLERİNDE TADİLAT

Fiş girişlerinde parametrik olarak ödeme eşleme girişinin yapılabilmesi sağlandı.

KASA VE BANKA FİŞLERİNDE İKEN OLMAYAN CARİ KARTIN AÇILMASI

Kasa ve Banka fişlerindeki F8-Detay menüsüne Cari Kart Arama,Cari Kart Tanımlama,Cari Detay Bilgi ve Cari Not Sayfası seçenekleri eklendi. Kasa ve Banka fişlerinde iken olmayan Cari Kartlar F8-Detay daki Cari Kart Tanımlama seçeneği ile oluşturulabilir.

HESAP PLANININ F6 TUŞU İLE AÇILMASI

Fiş girişi sırasında F6 tuşuna basıldığında hesap listesi ekrana gelecek şekilde programda değişiklik yapıldı.

KDV AYIRMA İŞLEMI YAPILIRKEN BİRDEN FAZLA SATIRIN SEÇİLEBİLMESİ

Muhasebe modülü Servis/Parametreler kısmında bulunan KDV İŞLEMLERİ parametresine 3-Seçerek seçeneği eklendi. Bu seçenek işaretlenirse kullanıcı istediği satırları seçerek KDV ayırma işlemini yapabilir. Böylece Muhasebe fişinde Ctrl+k ve Ctrl+L tuşları ile KDV ayırma işlemi yapılırken birden fazla satırın seçilebilmesi mümkün oldu.
FİŞ GİRİŞİ SIRASINDA OLMAYAN KODLARIN AÇILABİLMESİ

BA-BS formları için fiş girişi sırasında olmayan ek cari kartlar açılacak şekilde programda değişiklik yapıldı.

FİŞ CAMBAZINDA TABLODA OLMAYAN HESABIN AÇILMASI

Fiş Cambazında fiş girişi yaparken Müşteri/Satıcı Kart Tablosu’nda olmayan bir Hesap Kodu yazılıp Enter tuşuna basıldığı anda Fiş Cambazından çıkmadan hesabın açılması sağlandı. Aynı şekilde olmayan Muhasebe Kodunun da Kod yazılıp Enter tuşuna basıldığı anda açılabilmesi sağlandı.

BA-BS SAHASINA PARANTEZ KULLANILMADAN KOD YAZILABİLMESİ

Muhasebe fişi içerisinde BA-BS sahasına kod girişi sırasında parantezlerin program tarafından yazılması sağlandı.

BİLANÇO VE GELİR TABLOSU TANIMLARININ DİĞER ŞİRKETLERE TOPLU OLARAK AKTARILMASI

Şirket Bilgileri / Toplu Şirket İşlemleri bölümüne eklenen bir menü ile Bilanço ve Gelir Tablosu tanımlarının farklı şirketlere toplu olarak aktarılması sağlandı.

MÜŞTERİ/SATICI KART TABLOSUNA GİRİLMİŞ BİLGİLERİN KULLANILABİLMESİ

Cambaz tanımı ve cambaz kullanımı ekranında yapılan değişikliklerle Muhasebe-IV modülü içerisindeki Müşteri/Satıcı Kart Tablosuna girilmiş bilgilerin kullanılabilmesi sağlandı. Konu ile ilgili olarak cambaz tanımında satır tipi olarak ’07-BA/BS Kodu’ seçilmelidir.

YEVMİYE DEFTER DÖKÜMÜNDE “TARİH ORTADA” SEÇENEĞİ

Muhasebede yevmiye defter dökümünde “tarih ortada” parametresi işaretli olduğunda tarihin açıklama sahasının üstünde çıkması sağlandı.

TEKLİ KDV HESAPLAMA İŞLEMİNDE KOLAY KDV AYIRMA

Muhasebe fişinde tekli KDV hesaplama işleminde KDV ayırma işlemi daha kolay hale getirildi . Muhasebe fişinde CTRL+K ya da CTRL+L denildiğinde KDV oranlarının seçileceği pencere geliyor ve kolayca seçim yapılabiliyor.

GELİR TABLOSUNUN MUAVİN HESAPLARA GÖRE HAZIRLANMASI

Muhasebe modülünde bilanço ve gelir tablosu tanımları bölümünde hesap kod aralığı genişletilerek muavin kodların yazılıp gelir tablosunun muavin hesaplara göre hazırlanması sağlandı. Ayrıca birden fazla şubenin tek şirkette tutulduğu durumlarda şubelerin gelir tablosunun veya bilançosunun ayrı ayrı alınması sağlandı.

YEVMİYE, DEFTERİ KEBİR VE MUAVİN DEFTERİNE EVRAK NO SAHASI İÇİN SAHA BOYLARI

Muhasebe modülü, raporlar, defterler bölümünde yevmiye, defteri kebir ve muavin defterine evrak no sahası için saha boyları eklendi.

MİZAN RAPORLARINDA ÖZEL FİŞLER / DİĞER FİŞLER PARAMETRELERİ

Muhasebe modülündeki mizan raporları listeleme aralıklarına sadece özel fişlerden veya sadece diğer fişlerden değer çekilebilecek şekilde parametreler eklendi.


MUHASEBE FİŞ İÇERİSİNDE F5 TUŞU İLE KEBİR HESABA AİT MUAVİN DÖKÜM

Muhasebe fişi içerisinde iken F5 tuşu ile kebir hesaba ait muavin dökümünü görmek için Döküm öncesi gelen ekrana “Alt Hesaplar” seçeneği eklendi. Bu seçenek işaretlenirse döküme alt hesaplar da alınır, işaretlenmezse sadece belirtilen hesaba ait satırlar döküme alınır. Ayrıca döküme “HESAP KODU” kolonu da eklendi.

MİZANDA MUAVİN HESAPLARIN YAZILMASI

Muhasebe/servis/sabit tanımlar/parametreler ekranına Mizan Parametreleri grubu içine “Muavin Hesapları İçeriden Yaz” parametresi eklendi. Bu parametre işaretlenirse mizan dökümünde alt hesapların bir karakter içeriden yazılması sağlandı.

MUHASEBEDE MİZAN DÖKÜMÜ ALINIRKEN ANA HESAP GRUPLARI ARASINDA BOŞLUK ÇIKMASI

Muhasebede mizan dökümü alınırken ana hesap grupları arasında boşluk çıkması için Muhasebe/servis/sabit tanımlar/parametreler ekranına Mizan Parametreleri grubu içerisine “Kebir Satırlarını Ayır” parametresi eklendi. Bu parametre işaretlenirse kebir hesap değiştiğinde bir satır atlanır.

BİLANÇO VE GELİR TABLOSU TANIMLARINA YENİ SATIRLAR

Muhasebe modülündeki Bilanço ve Gelir Tablosu tanımlarına yeni satırlar eklendi. (Hesap No: 301-302-401-402-502-503-648-658)

MİKTARLI KEBİR-MUAVİN DEFTER RAPORLARI

Muhasebe-II modülüne miktarlı kebir-muavin defter raporları eklendi.

YEVMİYE DEFTERİ DÖKÜMÜNDE DEĞİŞİKLİK

Listeleme aralıklarındaki döviz kodu sahası boş bırakılırsa rapor V-7’deki gibi çalışır şekle getirildi. Fiş girişlerinde farklı döviz kodları kullanılırsa en altta bulunan toplam sahalarında farklı dövizlerin toplamları yer alıyor.

DÖVİZLİ MUAVİN VE DÖVİZLİ KEBİR DÖKÜMÜ

Muhasebe-II modülüne tek dövizli ve saha boylu olarak yevmiye muavin-kebir defter dökümleri eklendi.

BEYANNAME PAKETLEME İŞLEMLERİ

KDV Beyannamesi , Muhtasar Beyannamesi,  Geçici Kurum ve Geçici Gelir Vergisi Beyannamesi paketleme işlemleri tamamlandı.

GEÇİCİ KURUM/GELIR XML’İNDE DEĞİŞİKLİK

Geçici kurum/Gelir xml oluştururken İşyeri şube kartı hazırlayan bölümüne girilenlerin, xml <hsv-sıfat> kısmına yazılması sağlandı.


MUHASEBE-IV BA-BS FORMLARI İÇİN EK CARİ KART TABLOSUNDAN FİŞİN AÇIKLAMA KISMINA CARİ UNVANI GELMESİ

Cambaz kullanımı sırasında, cambaz tanımında satır tipi ’08-BA/BS Ünvanı’ olarak tanımlanmış satırlarda ‘*’ tuşu ile bir üst satırdaki koda unvan bilgisinin getirilmesi sağlandı.

MUHTELİF KONTROLLERDE “MUHASEBE FİŞ TİPİ”NİN DEFAULT OLARAK “1-MAHSUP” GELMESİ

Muhasebe-IV, Yılsonu İşlemleri, Sabit Tanımlar, Ortak Tanımlar, Muhtelif Kontrollerde “Muhasebe Fiş Tipi” default olarak “1-Mahsup” gelmesi amacıyla EtaMuh4.def dosyasından Muhasebe Fişi Tipine ait default değer “1” olarak değiştirildi.

GEÇİCİ VERGİ BEYANNAMELERİ İLE İLGİLİ DEĞİŞİKLİK

Muhasebe-IV modülünde geçici vergi beyannameleri (Kurum-Gelir) ekranlarında değer oluştuma yaparken “ÖNCEKİ DÖNEMLERDE HESAPLANAN GEÇİCİ VERGİ” sahaları ile ilgili tanım hesaplarının Borç Bakiyeleri Toplamı olarak hesaplanması sağlandı.

BS/BA BEYANNAMELERİNİN BİRDEN FAZLA ŞİRKET İÇİN ALINMASI

Muhasebe-IV modülünde Bildirim kısmına birden fazla şirket için toplu halde BS ve BA formlarının dökülebilmesi ve e-beyannameye hazırlık dosyalarının hazırlanabilmesi amacıyla yeni 2 adet rapor eklendi.

GEÇİCİ VERGİ BEYANNAMESİ RAKAMLARININ MUHASEBE VERİLERİNDEN VE İŞLETME DEFTERİ VERİLERİNDEN ÇEKİLMESİ

Muhasebe-IV modülünde Kurumlar ve Gelir vergisine tabi olanlar için ayrı ayrı olmak kaydıyla geçici vergi beyannamesinde çıkması gereken sahalardan bazıları için hesap kodlarının girileceği tanım ekranları yapıldı. Ayrıca döküm ekranlarına F7-DEĞER OLUŞTURMA butonları eklendi. Bu butona basıldığı zaman program bu hesapları kullanarak (borç toplamları) ekrana değer getirir. Beyanname dönemine ait kar/zarar değerleri gelir tablosundan alınır, Damga vergisi tutarları ve bazı vergi oranları da “SABİT TANIMLAR” ekranında giriler değerlerden hareketle getirilir.

BA/BS FORMLARI İLE İLGİLİ BİLGİNİN MUHASEBE FİŞLERİNDE 100 VE 108 HESAPTAN ÇEKİLMESİ

BA/BS formları ile ilgili 153 ve 600 hesap kodlarını 120 ve 320 yerine 100 ve 108 hesap ile kapatmak için; Muhasebe/ servis/ sabit tanımlar/ parametreler ekranına yeni parametreler eklenerek muhasebe fişlerinden veri çekerken daha önce uygulanan ve hesap kodlarını doğrudan kullanan “yöntem 1″‘e ek olarak hesap kodlarını Açıklama sahasından kullanan “Yöntem 2” parametresi kondu. Yöntem 2’ de kendi içinde hesap kodlarını veya ek cari kart tablosunu kullanacak şekilde ikiye ayrılmaktadır. Programın büyük yardımında bu konuda detaylı açıklama bulunmaktadır.

MBO, İŞLETME DEFTERİ ENTEGRASYONU YAPILIRKEN EVRAK NO BİLGİSİNİN İŞLETME FİŞ KALEMİNE KAYDEDİLMESİ

İşletme modülünde kalemlerde bulunan evrak no sahası kullanıcı paramerelerinde bulunan gider-gelir evrak no parametrelerine bağlı olarak otomatik olarak dolduruluyordu. Programda bu konuda değişiklik yapılarak kullanıcı parametrelerinin boş olması durumunda MBO fiş kaleminde yazılı olan Evrak No bilgisinin işletme fiş kalemine kaydedilmesi sağlandı, eğer kullanıcı parametrelerinde bu saha doluysa Evrak No eskiden olduğu gibi otomatik olarak verilir.


MAKBUZ DİZAYNINDA MÜKELLEF KARTINDAN BİLGİ ÇEKME

MBO’da makbuz dizaynı ETASQLFORM kullanılarak edf yapmak istenildiğinde mükellef kartından ya da adresler tablosundan alanların çekilebilmesi sağlandı.

FİŞ GİRİŞİ ESNASINDA HAREKET LİSTESİNDEN HAREKET SEÇİLİP FİŞ EKRANINA TAŞIMASI

Fiş Giriş Ekranında bulunan Detay bilgi grubuna “hareket listesi” seçeneği eklendi, bu işlem yapıldığında ekrana MBO hareket listesi gelir, buradan hareket seçimi yapılabilir.

CARİ KOD DEĞİŞİKLİĞİ İLE İLGİLİ DÜZENLEME

Yeni Fatura, İrsaliye ve Sipariş fişlerinde cari kodu değiştirildiğinde yeni cari karta ait muafiyet gün bilgisi kullanılarak fiş vadesinin yeniden hesaplanması sağlandı.

RAPOR İLAVESİ

Sipariş modülü içerisinde yer alan Sipariş Karşılama Listesi raporunda sipariş özel koduna göre döküm alınmak isteniyordu. Bu raporun çalışma mantığı stok kartlarındaki, hazır sipariş ve üretim rezerv değerlerini kullanarak döküm vermeye dayandığı için rezerv değerlerinin sipariş ve üretim hareketlerinden hesaplanabileceği İki Tarih Arası Sipariş Karşılama Listesi raporu programa ilave edildi.

SİPARİŞ GENEL PARAMETRELERİ EKRANINA PARAMETRE İLAVESİ

Şirket Bilgileri programı içerisinde yer alan Sipariş Genel Parametreleri ekranına “Kalem İskonto Düşülmüş Net Tutarı Açıklama Sahasına Aktar” parametresi ilave edildi. “0:Hayır, 1:Açıklama 1, 2:Açıklama 2, 3:Açıklama 3” seçenekleri olan bu parametrede 1-3 arası bir seçenek seçilirse sipariş fişinin kalem satırlarında Tutar sahasındaki değerden Kalem İskonto düşülmüş net tutar ilgili Açıklama 1/2/3 sahasına aktarılır.

FATURA GİRİŞİNDE KDV TUTARINA MÜDAHALE EDEBİLME

Fatura, İrsaliye, Sipariş modüllerinde fatura genel parametrelerdeki KDV tutarını değiştirme sahasına göre fiş içerisinde KDV bölümüne fark tutar sahası ilave edilerek çalışması sağlandı.

STOK FİYAT ANALİZİ / HAREKET FİYATLARI’NDA DÖVİZ FİYATLARI

İlgili modüllerde fiş işlerken kullanılan Stok Fiyat Analizi / Hareket Fiyatları ekranında döviz fiyatı ve döviz tutarının görülmesi sağlandı.

ESKİ FATURA KAYIT İŞLEMİNDE FİYAT KONTROLÜ

Eski fatura kayıtlarının tekrar kayıt aşamasında stok kartlarına tanımlanan fiyat kontrolünün yapılması sağlandı. Fiyat kontrolleri eski Stok, İrsaliye ve Sipariş fişlerinde de yapıldı. Kontrollerin çalışabilmesi için Stok Genel Parametreleri ekranındaki “Kontrolleri Eski Fişlerde de Yap” parametresi işaretli olmalıdır.

STOK SATIŞ SİPARİŞ ÖZET RAPORUNDA HAREKET ÖZEL KODLARINA GÖRE DÖKÜM ALABİLME

Sipariş / Stok Sipariş Alış / Satış özet raporuna sipariş hareket özel kod filtresi eklendi.


SİPARİŞ AÇMA FİŞİNDEKİ DETAY AÇIKLAMA BİLGİLERİNİN KAPAMA FİŞİNE TAŞINMASI

Sipariş açma fişinde girilen Detay Açıklama, Açıklama 1-2-3 ve vade tarihi bilgilerinin kapama fişine taşınması sağlandı. (Kapama fişi üzerindeki toplu sipariş karşılama işleminde tek bir açma siparişi kapama fişine taşınıyorsa geçerlidir.)
Not: Aynı bilgilerin, kapama sipariş fişi üzerinden irsaliyeleme ve faturalama  yapıldığında, sipariş modülü içerisinden tekli ve toplu irsaliyeleme ve faturalama yapıldığında, irsaliye fişi üzerinden faturalama yapıldığında, irsaliye modülü içerisinden tekli veya toplu faturalama yapıldığında da taşınması sağlanmıştır. (Toplu işlemlerde tek bir fiş işleme alınıyorsa geçerlidir.)

FATURA, İRSALİYE VE SİPARİŞ FİŞLERİNDE CTRL+D İLE İLGİLİ DÜZENLEME

Fatura, İrsaliye ve Sipariş fişleri üzerinde Ctrl+D tuşu ile TL tutarından Döviz Güncelleme işlemi yapıldığında Döviz Tutarları TL tutarlarına yeniden hesaplanıyor fakat Döviz Fiyatları hesaplanmıyordu, Döviz Fiyatlarının da hesaplanması sağlandı.

CARİ UNVANINA GÖRE ARAMA

Fatura, İrsaliye ve Sipariş fişlerinde, başlık bilgilerinde Cari Kod ve Ünvana göre, Çek/Senet fişlerinin başlık bilgilerinde Cari, Kasa ve Banka kod ve adlarına göre kart arama ve kart bilgilerinin getirilmesi sağlandı. Ünvanda doğrudan ünvanın yazılarak veya “*” karakteri kullanılarak arama yapılıp kartın çağırılması mümkün olmuştur.

SİPARİŞ MODÜLÜNDE 2 YENİ STOK RAPORU

Stok Alış/Satış Sipariş Özet Raporları modüle eklendi. Bu raporda stoğa ait toplam açma, kapama, kalan miktar ve tutarları tek satırda listeleniyor.

KAYIT ÖNCESİ YAZDIRMA SEÇENEĞİ

Fatura-İrsaliye-Sipariş modüllerine ait genel parametrelere “Kayıt Öncesi Yazdırma” seçeneği eklenerek aktif hale getirildi. Bunun çalışabilmesi için ETAUTLFORM.DLL dosyasının güncellenmesi gerekmektedir.

CARİ UNVANI SAHASINDA ARAMA YAPILABİLMESİ VE KART BİLGİLERİNİN GETİRİLMESİ

Fatura, İrsaliye ve Sipariş fişlerindeki Cari Ünvan sahasında arama yapılabilmesi ve arama sonucu bulunan kart bilgilerinin fişe taşınması sağlandı.

FİŞ KALEM SATIRLARINDA İKEN STOK KODU VE CİNSİNE GÖRE ARAMA İMKANI

Fatura, İrsaliye ve Sipariş fişlerinin kalem satırlarında iken satır tipi 1-Stok Kartı, 7-Paket Stok Kartı, 2-Hizmet Kartı ve 8-Paket Hizmet Kartı seçili ise Kod ve Cins sahalarında arama yapılabilmesi, ayrıca cins sahasında mevcut bir cins yazılarak Enter’a basıldığında kart bilgilerinin kalem satırına çekilmesi sağlandı.

FİŞ GİRİŞİNDE TADİLAT

Sipariş fiş girişinde parametrik olarak sıfır miktarlı giriş yapılabilmesi işlemi tamamlandı.

İKİ YENİ RAPOR

Cari stok bazlı toplam Alış/Satış sipariş raporları hazırlanıp menüye eklendi.

FİŞ GİRİŞLERİNDE VE TEKLİ/TOPLU FATURALAMADA TADİLAT

Fiş girişlerinde ve tekli/toplu faturalamada kayıt yapılınca parametrik olarak “ödeme eşleme” ekranının gelmesi sağlandı.

TOPLU YEDEKLEME SEÇENEĞİ

Birden fazla veritabanını aynı anda yedekleyebilmek için Toplu Yedekleme işlemi eklendi.

BORDRO KART TRANSFERİNDE DEĞİŞİKLİK

Bordro kartlarını transfer ederken program V-7 bordro şirketlerinde PERSAILE.DAT dosyası yok ise transfer işlemini kesiyordu. Dosya yoksa transfer işlemine devam etmesi sağlandı.

STOK MALİ ENVANTER LİSTESİ RAPORUNDA DÜZENLEME

Stok modülü içerisinden Mali Envanter raporu alındığında sıfır veya eksi bakiyeli stok kartlarına ait envanter fiyatı ve envanter tutarı 0 (Sıfır) olarak döküme çıkıyordu. Envanter fiyatı ve envanter tutarının gerçek değeri ile döküme çıkması sağlandı.

Not: FIFO ve LIFO fiyatlarına göre döküm alındığında eksi bakiyeli stok kartlarına ait envanter fiyatı ve tutarı 0 (Sıfır) olarak döküme çıkar.

ETASQLSYS (SİSTEM YÖNETİMİ) PROGRAMINDA ŞİRKET OLUŞTURMA İŞLEMİNİN HIZLANDIRILMASI

Şirket oluşturma (Şirket Açma,Yeni Dönem Açılışı, V-7 Toplu Şirket Oluşturma)  işlemlerinde şirket veritabanının daha hızlı bir şekilde yaratılması için isteğe bağlı şablon veritabanı (..\Default\Eta_Sablon.mdf/ldf) dosyalarının yeni şirket kodu ile Microsoft SQL Server’e eklenmesi sağlandı.

FATURA TAHSİLAT EKRANINDA DÜRBÜN SEÇENEĞİ

Sistem yönetiminde tanımlanan ödeme tiplerinin fatura tahsilat ekranında karşımıza geldiği ekranda dürbün seçeneğinin olması ve ilgili kritere uygun olan tiplerin karşımıza gelmesi sağlandı.

HIZLI ULAŞIM MENÜSÜNE AİT DEFAULT TANIM DOSYASI

Hızlı ulaşım menüsüne tüm modüllere ait kısayollar eklenerek default dosyası oluşturuldu. ETASQL programlarının kurulu olduğu klasörün içerisinde bulunması gereken default dosyaları: “menuShortCuts.ini” ve “menuShortCuts.xml”

FATURA FİŞİNDE İKEN OLMAYAN HİZMET KARTININ AÇILABİLMESİ

Fatura, İrsaliye ve sipariş fiş ekranındaki F8-Detay Pop-Up menüsüne Hizmet Kart Tanımlama seçeneği eklenerek olmayan hizmet kartının aynı ekranda iken açılabilmesi sağlandı.

V-7’DEKİ MUHTASAR BEYANNAMESI TANIMLARININ ETA:SQL’E TRANSFER EDİLMESİ

Sistem Yönetimi modülü içerisindeki V-7/EFW Kart Data Transferi bölümünde  yapılan çalışmalarla, V-7/EFW Muhasebe-IV modülü içerisinde tanımlanmış Muhtasar Beyanname tanımlarının ETA:SQL’e aktarılması sağlandı.

TOPLU ŞİRKET OLUŞTURMA EKRANINDAKI İŞYERİ/ŞUBE KARTI AÇMA İŞLEMİNDE DEĞİŞİKLİK

Sistem Yönetimi modülü içerisindeki V-7/EFW Şirketleri Oluşturma ekranında V-7/EFW’a ait “isyeri.dat” dosyası olmasa dahi, şirketlere ait işyeri/şube kartlarının açılabilmesi sağlandı.

V-7’DEKİ VERGİ BEYANNAME TANIMLARININ ETA:SQL’E TRANSFER EDİLMESİ

Sistem Yönetimi modülü içerisindeki V-7/EFW Kart Data Transferi bölümünde yapılan çalışmalarla, V-7/EFW Muhasebe-IV modülü içerisinde tanımlanmış Vergi Beyanname tanımlarının ETA:SQL’e aktarılması sağlandı.
V-7’DEKİ BİLANÇO VB. GEÇMİŞ YIL DEĞERLERİNİN ETA:SQL’E TRANSFER EDİLMESİ

Sistem Yönetimi modülü içerisindeki V-7/EFW Kart Data Transferi bölümünde  yapılan çalışmalarla, V-7/EFW Muhasebe modülü içerisinden kayıt edilmiş bilanço, gelir tablosu ve satışların maliyeti tablosu geçmiş yıl değerlerinin ETA:SQL’e aktarılması sağlandı. Not: Transfer işlemi mükerrer transferleri önlemek amacıyla Muhasebe-IV modülüne ait transfer ekranından yapılmaktadır.

BORDRO TRANSFERİNDE İLK İŞE GİRİŞ TARİHİ

Transfer  işleminde V7’deki işe ilk giriş tarihi V.8 ve SQL’de açıklama 5 sahasına taşındı.

ANA MENÜDE KULLANICI YETKİSİNE GÖRE MODÜL SEÇİM LİSTESİNİN KULLANILMASI

Ana menüde şirkete ait tüm modüller ekrana geliyor, yetki tanımları kullanılarak kullanıcı bazında listenin düzenlenmesi sağlandı.

MODÜL İÇERİSİNDEN ŞİRKET DEĞİŞTİRME SEÇENEĞİ

Her modülde yardımcı işlemler menü grubuna “Şirket Değiştir(Shift+Ctrl+F10)” seçeneği eklendi. Bu seçenek yardımıyla modülden çıkmadan şirket/dönem değiştirilebilir. Bu işlemin yapılabilmesi için açık olan bütün formların kapatılması gereklidir.

V-7’DEKI KDV BEYANNAMESI TANIMLARININ ETA:SQL’E TRANSFER EDILMESI

Sistem Yönetimi modülü içerisindeki V-7/EFW Kart Data Transferi bölümünde yapılan çalışmalarla, V-7/EFW Muhasebe-IV modülü içerisinde tanımlanmış KDV Beyannamesi tanımlarının ETA:SQL’e aktarılması sağlandı. Not:Muhtasar Beyanname tanımlarının aktarılması ile ilgili çalışmalar devam etmektedir.

ETASQLMNG.EXE’DE TOPLU ATTACH/DETACH İŞLEMLERİ

EtaSqlMng.exe’ye Toplu Attach/Detach işlemleri eklenerek birden fazla database i toplu olarak SQL Veritabanına ekleme yada veritabanından çıkarma imkanı sağlandı

VERİ AKTARMA MODÜLÜNDE FATURA FİŞLERI AKTARMA.

Veri Aktarma modülündeki ETA Dosya Aktarım bölümüne Fatura Aktarımı eklenerek fatura fişlerin xml dosyasına/xml dosyasındaki fatura fişlerinin veritabanına aktarılması sağlandı.

ETASQLMNG.EXE’DE TOPLU ATTACH-TOPLU DETACH SEÇENEKLERİ

Birden fazla veritabanını toplu olarak eklemek ya da çıkarmak için Tümünü Ekle-Tümünü Çıkar seçenekleri eklendi.

YILSONU DEVİR İŞLEMLERİNDE TADİLAT

Yılsonu Devir İşlemleri son tablo yapısına göre güncellendi (Bordro, MBO, Şirket tabloları güncellendi.) Muhasebe Büro Otomasyonu modülü devir seçeneklerine eklendi.

RAPORLARIN LİSTELEME ARALIKLARINDA VERİLEN DEĞERLERİN SAKLANMASI

Raporların listeleme aralıklarında değişiklik yapılarak son alınan rapordaki şekliyle saklanması sağlandı.

MALİ ENVANTER LİSTESI RAPORUNDA DÜZENLEME

Stok modülü içerisindeki Mali Envanter raporunda stok kartlarına ait 1, 2, 3 vb. kullanıcı tanımlı fiyatlara göre döküm alındığında, kart fiyatı dövizli ise döviz fiyatının rapor tarihindeki kur üzerinden YTL’ye çevrilerek döküme çıkması sağlandı.
MALİ FİZİKİ ENVANTER RAPORLARINDA ÇALIŞMAMIŞ KARTLAR PARAMETRESİ

Stok modülünde mali envanter ve fiziki envanter raporlarına Fatura modülü, mal alış ve satış detay ve özet raporlarında bulunan çalışmamış kartlar parametresi gibi çalışmamış kartlar parametresi eklendi.

ÇOK DÖVİZLI GENEL HAREKET RAPORUNDA TL VE MİKTAR BİLGİLERİNİN GÖRÜNTÜLENMESİ

Stok genel hareket raporuna Döviz Cinsi, Döviz Kodu, Döviz Tutarı, Döviz Fiyat gibi dövizle ilgili alanların eklenmesi bu rapor sadece stok koduna göre gruplanmış bir rapor olduğundan mümkün değildir. Bu nedenle Çok Dövizli Genel Hareket Raporunda TL ve miktar bilgilerinin görüntülenmesi sağlandı.

STOK FİYAT ANALİZİ / HAREKET FİYATLARI’NDA DÖVİZ FİYATLARI

İlgili modüllerde fiş işlerken kullanılan Stok Fiyat Analizi / Hareket Fiyatları ekranında döviz fiyatı ve döviz tutarının görülmesi sağlandı.

ESKİ FATURA KAYIT İŞLEMİNDE FİYAT KONTROLÜ

Eski fatura kayıtlarının tekrar kayıt aşamasında stok kartlarına tanımlanan fiyat kontrolünün yapılması sağlandı. Fiyat kontrolleri eski Stok, İrsaliye ve Sipariş fişlerinde de yapıldı. Kontrollerin çalışabilmesi için Stok Genel Parametreleri ekranındaki “Kontrolleri Eski Fişlerde de Yap” parametresi işaretli olmalıdır.

STOK FİŞİNDE STOK KODU VE STOK CİNSİNE GÖRE KART ARAMA

Stok fişinde Stok Kodu ve Stok Cinsi’ ne göre kart arama, kart tanımlama ve kart bilgilerinin getirilmesi sağlandı. Stok fişi kalem satırlarında Stok Kodu ve Cinsi ne göre * ile arama işlemi yapıldı.

FİŞLER İŞLENİRKEN SERİ NO GİRME ZORUNLULUĞU

Seri no’lu stok kartları ile ilgili fatura vb. fişler işlenirken seri no girme zorunluluğu getirildi.

STOK FİYAT LİSTESİ RAPORUNDA YENİ SAHALAR

Stok raporlarındaki stok fiyat listesi raporuna İskonto Oranı 1-3 ve Ödeme Günü sahaları eklendi.

Not : Raporun saha boylarını daha önce kayıt etmiş eski kullanıcıların saha boylarını yeniden düzenlemeleri gerekmektedir.

STOK KARTLARINDAKI BİRİMLERE AİT ÇARPAN VE BÖLEN KATSAYILARI İLE İLGİLİ DÜZEN

Stok kartlarındaki birimlere ait çarpan ve bölen katsayılarının küsüratlarında miktar küsürat hane sayısı kullanılıyordu. Katsayılarda küsurat hane sayısı 9 ve maksimum hane sayısı 15 karakter olacak şekilde format değişikliği yapıldı. Format değişiklikleri Stok Birim Tanımları ve Stok Genel Parametreleri ekranlarında da yapıldı. Birimler arası miktar hesaplamaları yeni formattaki katsayılara göre düzenlendi.

FİŞLERDE FİYAT DEĞİŞİKLİĞİNİN KULLANICI BAZINDA ÇALIŞMASI

Stok genel parametrelerindeki fişlerde fiyat değişikliği parametresinin kullanıcı bazında çalışması sağlandı.

Stok modülü kullanıcı parametrelerine “fişlerde fiyat değişikliği ” parametresi kondu. Ayrıca genel parametrelerdeki “fişlerde fiyat değişikliği “parametresine “0-Kullanıcı” maddesi eklendi. Bu ekrandaki madde “0-Kullanıcı” seçilirse kullanıcı parametrelerideki değer devreye girer, 1-4 arası bir değer seçilirse yazılı olan bu değer geçerli olur.


STOK BİRİM MALİYET FİYAT DÜZENLEMEDE BAŞLANGIÇ – BİTİŞ TARİHİ

Ekrana başlangıç ve bitiş tarihi eklendi. Tarih bazında maliyet düzenleme yapıldığında  sadece verilen tarihler arası hareketler işlem göreceğinden eğer tarih kriteri verilmişse stok kartındaki maliyet, bakiye ve fiyat bilgilerinin değişmemesi sağlandı.

STOK BİRİM MALİYET FİYAT DÜZENLEMEDE FİŞ TİPİ SEÇİMİ

Birim Maliyet düzenlemede fiş tipi seçimi kondu. Fiş tipi verilirse sadece ilgili fişlerde düzenleme yapılıyor.

STOK GENEL HAREKET RAPORUNA İADE SATIRI

Stok genel hareket raporuna ‘iade satırı dök’ flagı eklendi. Bu seçenek işaretlenirse normal satırın altında stok bazında iade hareketlerini döken yeni yeni satır eklendi.

STOK SAYIM FİŞİNDE OLMAYAN STOKLARI FARK FİŞİNE EKLEME

Stok genel parametrelerine ‘Sayım fişinde olmayan stokları fark fişine al‘ parametresi eklendi. Sayım fişine yazılmayan stokların bakiyesi sıfır kabul edilerek işlem yapıldı.

STOK-II PARTİ RAPORLARINDA ARAMA KISTASLARINA DEPO KODUNA GÖRE ARAMA EKLENMESİ

Parti Ekstresi, Parti Genel Bakiye Listesi, Stok Dağılımlı Parti Genel Hareket Listesi raporlarında 1. değer ve 2. değer bölümüne depo kodu eklendi.

STOK-II RAPORLARINA İLAVE SAHA

Stok-II modülü raporlarına döviz net fiyat ve döviz net tutar sahası eklendi. İlgili  sahalar Tek Dövizli Hareket Listesi ve Ekstre ile Çok Dövizli Hareket Listesi ve Ekstre raporlarına eklenmiştir.

HAREKET LİSTESİ VE EKSTRE RAPORLARINDA CARİ UNVAN ALANININ SAHA BOYLARINA EKLENMESİ

Stok-II Tek Dövizli ve Çok Dövizli raporlarda bulunan Hareket Listesi ve Ekstre raporlarında cari unvan alanı saha boylarına eklendi. İlgili  sahalar Tek Dövizli Hareket Listesi ve Ekstre ile Çok Dövizli Hareket Listesi ve Ekstre raporlarına eklenmiştir.

CARİ-II GENEL PARAMETRELERİNDE YENİ PARAMETRE

Cari-II Genel parametrelerine “Cari Hareketinde Ödeme Eşleme Yap” parametresi eklendi.

MENÜDE ÜRETİM REÇETE KODU DEĞİŞTİRME SEÇENEĞİ

Menüye Üretim Reçete Kodu değiştirme seçeneği eklenerek Reçete Kart kodlarının değiştirebilinmesi sağlandı.

FATURA GENEL PARAMETRELERİ EKRANINA PARAMETRE İLAVESİ

Şirket Bilgileri programı içerisinde yer alan Fatura Genel Parametreleri ekranına “Kalem İskonto Düşülmüş Net Tutarı Açıklama Sahasına Aktar” parametresi ilave edildi. “0:Hayır, 1:Açıklama 1, 2:Açıklama 2, 3:Açıklama 3” seçenekleri olan bu parametrede 1-3 arası bir seçenek seçilirse fatura fişinin kalem satırlarında Tutar sahasındaki değerden Kalem İskonto düşülmüş net tutar ilgili Açıklama 1/2/3 sahasına aktarılır.
İRSALİYE GENEL PARAMETRELERİ EKRANINA PARAMETRE İLAVESİ

Şirket Bilgileri programı içerisinde yer alan İrsaliye Genel Parametreleri ekranına “Kalem İskonto Düşülmüş Net Tutarı Açıklama Sahasına Aktar” parametresi ilave edildi. “0:Hayır, 1:Açıklama 1, 2:Açıklama 2, 3:Açıklama 3” seçenekleri olan bu parametrede 1-3 arası bir seçenek seçilirse irsaliye fişinin kalem satırlarında Tutar sahasındaki değerden Kalem İskonto düşülmüş net tutar ilgili Açıklama 1/2/3 sahasına aktarılır.

SİPARİŞ GENEL PARAMETRELERİ EKRANINA PARAMETRE İLAVESİ

Şirket Bilgileri programı içerisinde yer alan Sipariş Genel Parametreleri ekranına “Kalem İskonto Düşülmüş Net Tutarı Açıklama Sahasına Aktar” parametresi ilave edildi. “0:Hayır, 1:Açıklama 1, 2:Açıklama 2, 3:Açıklama 3” seçenekleri olan bu parametrede 1-3 arası bir seçenek seçilirse sipariş fişinin kalem satırlarında Tutar sahasındaki değerden Kalem İskonto düşülmüş net tutar ilgili Açıklama 1/2/3 sahasına aktarılır.

ŞİRKET BİLGİLERİ KULLANICI PARAMETRELERİNDE DEFAULT AYAR

Şirket bilgileri kullanıcı parametrelerinde dizayn ekranında “grafik ara yüzüne göster“, “başlıkları bas“ ve “veri dosyasını sil” parametrelerinin default olarak EVET gelmesi sağlandı.

STOK GENEL PARAMETRELERİNDE YENİ BİR PARAMETRE

Stok Genel parametrelerine “Maliyet Fiyatı Hesaplarken Sıfır Tutarlı Hareketleri Dahil Et (E/H)” şeklinde parametre eklendi.

FATURA GENEL PARAMETRELERİ EKRANINA PARAMETRE İLAVESİ

Fatura Genel Parametreleri ekranına “Sıfır Tutarlı Fatura İçin Cari Kaydı” parametresi eklendi. Bu parametre vasıtasıyla bedelsiz faturalar için isteğe bağlı olarak cari fiş kaydı yapılabilmesi sağlandı.

TOPLU DİZAYN DOSYASI KOPYALAMA

Şirket modülü  Servis kısmına Toplu Şirket İşlemleri başlığı altında yeni bir grup eklendi. Bu kısım yardımıyla üzerinde çalışılan şirkette kayıtlı olan veya olmayan dosya adlarının belirtilen tüm şirketlere kopyalanması sağlandı. Aynı ekranlarda istenirse dosya adları kayıt yerine iptal de edilebilmektedir.

TABLO DÜZENLEYİCİ

TABLO GÜNCELLEME PROGRAMINDA TADİLAT

Tablo güncelleme programında, Tablodaki sayısal alanların sadece küsurat hane sayısı değişmiş ise kendilerinin ve diğer alanların değerleri bozulmadan tablonun güncellenmesi sağlandı.

STOK FİYATLARININ FARKLI SAĞLAYICILARA GÖRE GÜNCELLENMESİ

Transfer modülü içerisine eklenen Stok Fiyat Değişikliği ekranında IVECO firmasına ait fiyat bilgilerinin stok kartlarına işlenmesi sağlandı. Ayrıca transfer işlemi esnasında olmayan stok kartları da isteğe bağlı olarak açılabilmektedir.

ÜNIVERA PROGRAMINDAN ALINAN VERİLERİN AKTARILMASI

Ünivera programından oluşturulan text dosyadan fatura ve buna bağlı stok, cari, muhasebe ve kasa fişlerinin oluşturulması sağlandı.

STOK KARTLARININ POS DOSYASI OLARAK DIŞARI AKTARILMASI

Transfer modülü içerisine yeni eklenen Pos Bağlantısı/Stok Kart Transferi ekranında, sistemde kayıtlı stok kartlarının ESPOS 3000, ESPOS 4000 ve INTER POS cihazlarının kullanımına uygun olarak dışarı aktarılması sağlandı.

POS CİHAZINDAN OLUŞMUŞ SATIŞ HAREKETLERİNİN ETA:SQL’E FATURA OLARAK AKTARILMASI

Transfer modülü içerisine yeni eklenen Pos Bağlantısı/Fatura Transferi ekranında, ESPOS 3000 ve INTER POS cihazlarından alınmış stok satış hareketleri dosyasının ETA:SQL’e fatura olarak aktarılması sağlandı.
Not: ESPOS 4000 ile ilgili çalışma ileride yapılacaktır.

ÜRETIM TASARIM (MALİYET) RAPORUNDA TADİLAT

Üretim Tasarım(Maliyet) raporunda ekrandan verilen Fiyat Tipi boş ise reçetedeki fiyatlardan hesaplama yapılması sağlandı.

REÇETE KARTINDA TADİLAT

Reçete kartında alt yarı mamüllerin maliyeti yarı mamül stok kartındaki fiyatlardan hesaplanıyordu. Shift-F7 tuşuna “Üretim Tasarım (Maliyet) Raporu” eklenerek alt yarı mamüllerin kendi reçetelerinden maliyetlerinin bulunması sağlandı.

REÇETE KARTINDAKİ DETAY BİLGİLERİN EMİR AÇMA FİŞİNE BASTIRILMASI

Üretim modülü Reçete Kartında tanımlanan Detay Bilgiler sekmesindeki bilgiler, Yeni Emir fişine Reçete Kartı taşındığında Emir fişinin F8-Detay Açıklamalar bölümüne taşınıyor. Detay Açıklamalar Emir Açma Fişindeki Detay Açıklama bölümünden yazdırabilir.

GİDERLER SAYFASINDA YENİ SAHALAR

Giderler sayfasına Döviz Kodu, Döviz Türü, Döviz Fiyatı, Döviz Tutarı, Fiyat ve Miktar sahaları eklendi.

Eta V8 SQL eta yenilikler

Eta V8 Paket 1

Posted on 11 Nisan 2009 by admin Posted in Eta Paketleri, Eta V8 SQL

E I
Stok + Cari + Fatura +Kasa + D.Raporlar + Kur Takibi

STOK

Sınırsız sayıda depo bazında stok takibi

Stoklarda gruplara göre rapor alınabilmesi

LİFO, FİFO, Ağırlıklı Ortalama fiyatları ile işlem yapılabilmesi

Stok kartında 2 adet birim takibi

Stok kartına resim eklenebilmesi

3 ayrı stok cinsi, 5 adet özel kod, 5 adet açıklama tanımı

5 ayrı döviz cinsinden hareket takibi

3 adet oran iskonto tanımı

Bölüm, reyon ve raf olarak sınıflanan ve alt bölümlere ayrılan stok yerleşim takibi

Farklı barkod türlerinden sınırsız sayıda barkod tanımı ve renk/beden bilgilerinin barkod takibiyle işlenebilmesi

Fiyat tanımı, fiyatların depo, alış satış ve grup bazında ayrılması ve default fiyat uygulaması

Stok fiş girişinde 3 adet yüzde iskontosu

Genel, depo ve fiş tipi bazında Stok muhasebe hesap kodu verilebilmesi

Kullanıcı tanımlı fiş tipleri; fişin depolu çalışıp çalışmayacağı, fişte hangi fiyatın default olarak geleceği, hangi evrak serisinin takip edileceği gibi özellikler

Stok fişinde fiyat belirlenirken stok fiyat analizi penceresi ile kullanıcı tanımlı veya dönem içerisinde oluşan maliyet veya kart fiyatlarının seçilebilmesi, depo ve cari bazında dönem içi hareketlerin istenilen tarihe kadarki ortalama fiyatlarının hesaplanıp seçilebilmesi ve benzer stoklara ait fiyatların seçilebilmesi

Stok analiz penceresi ile işlem cinsi bazında, aylık bazda ,depo bazında ve genel rezerv miktar, tutar ve fiyatlarının anında izlenebilmesi

CARİ

3 ayrı cari hesap adı, 3 adet yetkili, 5 adet özel kod, 5 adet açıklama tanımı

5 ayrı döviz cinsinden hareket takibi

Cari kartına resim eklenebilmesi

Adres bilgisi girişi, yazışma, fatura ve sevk işlemleri için adres seçimi

Kredi, teminat, risk limitlerinin TL ve döviz olarak girişi

Değişik hesaplanan vade farkı grupları oluşturulması ve cari kartlar için seçimi

Farklı ödeme planı ve taksit grupları tanımlanması ve cari karta uygun ödeme planı şablonu seçimi

Kart çalışma kontrolüyle seçilen kartta işlem engeli

Kara liste uyarısı

Sektör ve bölgelere göre kart gruplanabilmesi

Cari grupları ve alt grupları tanımlanarak grup bazında rapor alınabilmesi

Farklı işlem cinsleri tanımlayarak (Fatura, nakit, senet, çek) hareket girişinde bu işlem cinslerine göre giriş; hareketlerin sınıflandırılarak farklı muhasebe kodlarına bağlanması; işlem tiplerinin modüllere bağlanarak cari işlemlerinin diğer modüllerle entegrasyonu

Cari grup ve bağlantılı alt gruplar açılarak cari kartların sınıflandırılabilmesi, grup bazında muhasebe kodu verilebilmesi ve rapor alınabilmesi

Bir alacak veya borç hareketinin birden fazla karşı hareket ile kısmen veya tamamen TL ve döviz olarak eşlenerek kapatılabilmesi

Cari analiz penceresiyle fatura dağılımı, ödeme /tahsilat bilgileri, çek senet tutarları, risk analizi ve döviz toplamları ve analizi bilgilerine anında ulaşılabilmesi

Devir esnasında işlem cinslerine göre(nakit, fatura, çek/senet vs.. ) devir rakamlarının ayrı ayrı aktarılabilmesi

 

FATURA

Kullanıcı tanımlı fatura fiş tipleri; farklı dizayn dosyaları ile değişik fatura türleri için farklı formatta döküm, kullanıcı tanımlı evrak numaraları ile fatura serisinin takibi

Fatura tipleri için farklı bir entegrasyon tablosu ve muhasebe hesap kodları

Stok, Cari, Muhasebe, Kasa, Banka ve Demirbaş modülleriyle entegrasyon ve değişik fatura tiplerinin işlenmesi sonucu diğer modüllerde oluşacak fiş tipinin kullanıcı tarafından belirlenebilmesi

Tanımlanan fatura tipinde tevkifat işlemi yapılacaksa kullanıcı tanımlı tevkifat oranı ve tevkifat tipi seçimi

Fatura fişi içerisinde alan seçime bağlı olarak; her fatura tipi için sadece seçilen alanların faturaya gelmesi (Örneğin tek açıklama girilmesi yeterliyse geriye kalan dört açıklama alanının fatura giriş ekranına gelmesi engellenebilir.) Tanımlanan şirkette genel olarak tanımlanan fatura tiplerinin hangileri kullanılıyorsa ilgili şirket için sadece o fatura tipleri onaylanarak şirket bazında istenilen fatura tipleriyle işlem yapılması ve diğer fatura tiplerinin o şirkette görünmemesinin sağlanması

5 adede kadar genel indirim ve genel masraf işlenmesi; kullanıcı tanımlı indirim ve masraf başlıkları; bunların fatura toplamı üzerinden formüle edilebilmesi; sabit bir rakam veya oran olabilmesi

İndirim ve masrafların muhasebede ayrı bir hesaba işlenmesi veya oranlarına göre stok satırlarına dağıtılabilmesi, indirim ve masraflar için öncelik belirlenebilmesi

Hizmet faturalarında stok kartına benzer bir şekilde tanımlanan hizmet kartları ile işlem yapılabilmesi, hizmet kartına belli bir katsayı üzerinden birim fiyat verilebilmesi

Açıklama kartları açılması ve fatura satırlarına istenilen sayıda açıklama satırı girilmesi ile aynı şekilde yazılan açıklamaların tekrar yazılması yerine açıklama kartının seçilerek açıklamanın kolayca faturaya alınabilmesi

Fatura toplamının esnek olarak tanımlanan ve istenilen modül ile bağlantılı olarak çalışabilen ödeme/tahsilat tiplerine TL ve döviz olarak işlenebilmesi

Genel indirim ve masrafların fatura sahaları kullanılarak formüle edilip hesaplanabilmesi ve istenilen koşula bağlı olarak getirilebilmesi

Fatura girişi sırasında malın detaylı olarak maliyet fiyatlarının (fifo, lifo, yao) gerek genel bazda gerekse depolar bazında görülebilmesi, ilgili malın alış ve satışı sonrasında oluşan hareket fiyatlarının görülebilmesi, malın özdeş ve benzer kartlarına ait fiyat bilgilerinin görülebilmesi

Fatura girilirken ilgili cari ve stok kartlarına ait çok detaylı bilgilere kolayca ulaşılabilmesi

Fatura girişi sırasında farklı dövizler girilebilmesi ve aynı ekrandan farklı döviz değerlerinin gruplanarak dağılımlarının görülebilmesi, istenen döviz değerinin seçilerek cariye bu dövizin kaydedilebilmesi

Fatura girişi sırasında vergi rakamlarının oransal bazda yine aynı ekrandan kolayca dağılımlarının görülebilmesi

Fatura indirim ve masraflarının tüm fatura sahalarının kullanılabileceği formül ve koşullara göre hesaplanabilmesi

KASA

  • Dövizli kasa takibi
  • Kasa kartında 3 ayrı kasa adı, 3 adet yetkili tanımı
  • Kasa ters bakiye kontrolü
  • Günlük, haftalık, aylık veya yıllık tarih kontrolü ile kasaya giriş engeli
  • Kasa kartına asgari ve azami tutar girilerek kasa bakiyesinin asgari tutarın altına düşmesi veya azami tutarın üzerine çıkması durumunda giriş veya çıkış hareketinin engeli
  • Fatura, nakit, senet, çek, dekont, banka gibi değişik işlem cinsleriyle işlem ve her işlem cinsi için farklı muhasebe hesap kodu
  • Devir esnasında işlem cinslerine göre (nakit, fatura, çek/senet vs. ) devir rakamlarının ayrı ayrı aktarılabilmesi
Eta V8 SQL

Eta V8 SQL Modül Fiyatları

Posted on 18 Mart 2009 by admin Posted in Eta Fiyatları
Eta V8 Sql Modül Fiyatları Fiyat TL
STOK + Depolar + Stok Grupları + Stokta 2 Birim + Barkodlu Çalışma Opsiyonu
600 TL
CARİ + Ödeme Eşleme Takibi + Dövizli Cari Hesap Takibi
600 TL
FATURA + Müstahsil Makbuzu + Hizmet, Gelir ve Gider Faturaları
600 TL
MUHASEBE + Masraf Merkezleri +Fiş Cambazı ile Hızlı Fiş Girişi
820 TL
ÇEK/SENET + Taksitli Satış + Toplu Çek/Senet Oluşturma + Dövizli Çek Takibi
600 TL
İRSALİYE (1) + Tekli veya Toplu Faturalama
550 TL
SİPARİŞ (2) + Stok Rezerv Takibi
600 TL
KASA Günlük Kasa Takibi
390 TL
BANKA + Kredi Kartı İşlemleri
390 TL
DEMİRBAŞ Sabit Kıymet Amortisman ve Yeniden Değerleme 930 TL
BÜTÇE Bütçe Analizi
500 TL
DÖVİZLİ MUHASEBE (4) Muhasebe Modülünde Raporların Döviz Bazında Alınması
500 TL
MİKTARLI MUHASEBE (5) Muhasebe Işlemlerinin Miktar Bazında Raporlanması
500 TL
DÖVİZLİ ÇALIŞMA PAKETİ (3) Dövizli Muhasebe +Kur Takibi +Dövizli Raporlar
650 TL
KUR TAKİBİ Kur Takibi ve Günlük Kur Bilgilerinin İnternet üzerinden otomatik alınması
240 TL
KARTOTEKS Kartoteks İşlemleri
550 TL
ETİKET YAZDIRMA * + Stok Barkod Etiketleri + Stok, Cari ve Kartoteks Kart Etiketleri
550 TL
BORDRO 
  

+ Özel Okul Bordrosu + Farlı Şube Takibi

1.300 TL
İŞLETME DEFTERİ (2) 
  

+ Stok ile Entegre Çalışabilme

550 TL
MUHASEBE IV 
  

+ Beyannameler + Ek Mali Tablolar + Yıl Sonu İşlemleri

500 TL
ÜRETİM 
  

+ Mamül ve Yarı Mamüllü Üretim + Stok Rezerv Takibi + Muhasebe Bağlantısı

650 TL
RAPORLAR *  1.100 TL
TRANSFER 
  

Pos Cihazlarına/Cihazlarından Veri Transfer + Yazar Kasalardan / Yazar Kasalara Veri Transferi + Ünivera/Enroute Plustan Fatura transferi ve Muhasebeleştirilmesi + Metin dosyalarından Fatura Transferi + IVECO için stok fiyat değişikliği

1.000 TL
MUHASEBE BÜRO OTOMASYONU 
  

Serbest Meslek makbuzu + Mükellef ve Muhasebeci Kayıtlarının Tek Yerden İşlenmesi

400 TL
Eta Fiyatları Eta V8 SQL

Eta V8 SQL Ticari Paket Fiyat Listesi

Posted on 18 Mart 2009 by admin Posted in Eta Fiyatları

 

Fiyat TL
E I
Stok + Cari + Fatura +Kasa + D.Raporlar + Kur Takibi
1.400 TL
E II
Stok + Cari + Fatura + İrsaliye +Kasa + D.Raporlar + Kur Takibi
1.850 TL
E III
Stok + Cari + Fatura + Muhasebe + Çek/Senet + Kasa + Banka + D.Raporlar + Kur Takibi
2.450 TL
E IV
Stok + Cari + Fatura + Muhasebe + Çek/Senet + İrsaliye +Kasa + Banka + D.Raporlar + Kur Takibi
2.850 TL
E V
Stok + Cari + Fatura + Çek/Senet+ Kasa + Banka + D.Raporlar + Kur Takibi
1.900 TL
E VIII
Stok + Cari + Fatura + Muhasebe + Çek/Senet + İrsaliye + Sipariş + Kasa + Banka + D.Raporlar + Kur Takibi
3.300 TL
E IX
Stok + Cari + Fatura + Çek/Senet + İrsaliye + Sipariş + Kasa + Banka + Dövizli Raporlar + Kur Takibi
2.700 TL
E X
Stok + Cari + Fatura + Muhasebe + Çek/Senet + İrsaliye + Sipariş + Raporlar + Üretim + Kasa + Banka + Dövizli Raporlar + Kur Takibi
4.200 TL

* Fiyatlara KDV ilave edilecektir.

Eta Fiyatları Eta V8 SQL

Eta V8 Özellikleri

Posted on 18 Mart 2009 by admin Posted in Eta V8 SQL

etav8sql1ETA:V.8-SQL

Açık veritabanı kullanımı ile Excel, Access vs. gibi programlara direkt bağlantı yapılabilir ve SQL veritabanı özelliklerini kullanılarak işlemler tamamlanabilir.

Kullanıcının kendi istediği şekilde fiş tipi, entegrasyon tipi, döviz, alan vs..tanımlanabilir. Böylece pek çok noktada isteğe bağlı olarak tanımların geliştirilmesi mümkündür.

ETA:V.8-SQL’in modüler ve entegre yapısı ile tüm modüller arasında tam ve eş zamanlı entegrasyon mümkündür.

ETA:V.8-SQL’de çok yönlü güvenlik sistemi mevcuttur. Sistem yönetimi ile kullanıcı tanımı, yetkilendirme, şirket açma, devir gibi güvenliğin ön planda tutulduğu işlemler tek bir yerde toplanmıştır.

ETA:V.8-SQL ile çok sayıda şirket ile çalışmak mümkündür. Her şirket kendi içerisinde parametrik olarak ihtiyaca göre farklı şekilde tasarlanabilir.

ETA:V.8-SQL ile sınırsız sayıda döviz ile işlem yapılabilir. Döviz kurları günlük olarak kullanıcı tanımlı döviz türlerine göre girilerek takip edilir.

ETA:V.8-SQL gelişmiş raporlara sahiptir. Standart raporlara alan eklenip çıkarma, alan uzunluklarını ve kolon sıralarını belirleyebilme, istenilen alan ya da alanlara göre sıralama, raporların renk ve yazı tiplerini belirleme ve bu kriterleri kaydedip tekrar kullanabilme gibi birçok özellik mevcuttur.

Kart ve hareket seçim ve arama pencerelerinde aramalar pratik şekilde yapılarak istenilen kayda ulaşmak kolaylaştırılmıştır. Kullanıcılar pencereyi istedikleri şekilde dizayn ederek alan ekleyip çıkarma, saha isimlerini değiştirme gibi işlemleri yapabilirler. Pencerelerde formüller ve arama kıstasları kullanılarak istenilen kıstaslara sahip kayıtların listelenmesi sağlanabilir.

İLİŞKİSEL VERİTABANI YÖNETİM SİSTEMİ ÖZELLİKLERİ

Client / Server Mimari

Veri işleme operasyonlarının optimize edilmesini sağlar ve ağ üzerindeki trafiği en alt düzeye indirir.

Maliyet

Gelişmiş özelliklere sahip bir Server bilgisayar birçok işlemleri üzerinde yapacağı için istemcilerde (terminal) daha ucuz bilgisayarlar kullanılabilir.

Veritabanı

Veritabanı üzerinde kullanıcı yetkileri tanımlanabilir.

Veri Bütünlüğü

İlişkisel veritabanı modelinin ana amacı olan veri bütünlüğü sayesinde yanlış ya da ilgisiz verilerin veritabanına kayıt edilmesi önlenir.

Veri Saklama

Veri saklama alanında daha az yer kapladığı gibi erişim süresini de hızlandırır.

YAPISAL ÖZELLİKLER

ETA:V.8-SQL, Object Oriented teknoloji kullanılarak hazırlanmıştır ve açık veritabanı mimarisine sahiptir.

Hem büyük hem de orta ölçekli işletmelerin gereksinimi olan tüm fonksiyonelliğe sahiptir.

Windows’un alışılmış kullanım ve grafik standartlarına sahiptir ve SQL özelliklerini kullanmaktadır.

Açık Veri Bağlantısı (ODBC Driver) ile Excel, Word, Access gibi popüler programlara direkt bilgi bağlantısı yapabilmektedir.

Açık sistemleri desteklemesi sayesinde yardımcı programlarla sağlıklı bir iletişim kurar.

Başka firmalar tarafından geliştirilen raporlama araçları ve çok farklı yazılımlar ile firmaya özel uyarlamalar yapılmasına olanak sağlar.

GENEL ÖZELLİKLER

Modüler yapı

Esnek tanımlama

Parametrik yapı

Esnek entegrasyon

Windows uyumlu kullanıcı arayüzü

Çok kullanıcılı çalışma imkanı

Menü, şirket ve işlem bazında yetkilendirme, kullanıcıları grup veya departmanlara bağlayıp grup bazında ortak yetkilendirme yapılabilmesi

SQL fonksiyonlarının kullanabilmesi

Tüm modüllerde çok sayıda döviz cinsi ile çok dövizli işlem yapılabilmesi

Raporların Excel ya da HTML formatında alınabilmesi ve saha boylarının istenilen uzunlukta verilebilmesi, sahaların sütun sıralarının değiştirilebilmesi, saha eklenip çıkarılabilmesi ve üst üste 5 ayrı sahaya göre artan veya azalan değerde sıralama yapılabilmesi ve bu değişikliklerin kullanıcı bazında kayıt edilebilmesi

Tüm modüllerde çok sayıda fiş tipi tanımlayarak fiş tiplerine bağlı muhasebe entegrasyon tablosu, evrak numarası takibi vs. özellikleri ve esnek olarak saha tanımları yapılabilmesi

Kullanıcı tanımları, yetkilendirme, devir, fiş tipi tanımları gibi uzmanlık gerektiren işlemlerin tek menü altına toplandığı Sistem Yöneticisi Menüsü özelliği

Programdaki tüm görsel araçların renk ve yazı tipi karakterlerinin belirlenebilmesi

Her fiş tipi ve her kullanıcı için fiş girişlerinde esnek alanlar belirlenebilmesi

Fiş tiplerine göre kullanıcı tanımlı evrak (seri) no takibi yapılabilmesi

Şirket ve genel tabloların oluşturulmasında kullanıcıya göre ilk değerlerin (default) tanımlanabilmesi

Tüm modüllerde Entegrasyon açıklamalarının esnek olarak tanımlanabilmesi ve istenilen alanların fiş açıklama satırlarına taşınabilmesi

Tüm şirketlerin tek bir işlemle yılsonu devrinin yapılabilmesi, dönem başında eski döneme ait kartların yeni döneme taşınarak aynı anda her iki dönemde çalışılabilmesi ve daha sonra devir işlemi yapılarak yeni döneme fişlerin aktarılabilmesi

Doküman düzenleyici programı ile Fatura, irsaliye, sipariş gibi matbu formların dizaynlarının yapılabilmesi

Kart ve hareket seçim pencerelerinde istenilen alanların eklenip kaldırılması ve ana pencereye bağlı diğer pencerelerin istenilen şekilde SQL komutları ile tanımlanarak açılabilmesi, kullanıcı ve şirket bazında tanımların saklanması

Stok, cari, kasa vb. fiş satırlarının istenilen kriterlere göre birleştirilebilmesi

Benzersiz orta menü ile ekranlar arasında kaybolmadan kolay kullanım imkanı

Sınırsız sayıda makro tanımı

Eta V8 SQL

ETA V8 SQL VE SQL GÜNCELLEMELER (UPDATE) 2009/02

Posted on 09 Mart 2009 by admin Posted in Eta Duyurular, Eta Update Notları

2009/02

GENEL /

ETA:SQL & ETA:V.8-SQL

Programlarımızda Yapılan Tadilatlar

 RAPOR VE SERVİS LİSTELEME ARALIKLARINDA GEZİNME VE KOPYALAMA

 Bütün rapor ve servis ekranlarında uygulanmak üzere başlangıç ve bitiş aralık sahaları arasında Ctrl+Sol Ok ve Ctrl+Sağ Ok tuşarı ile gezinme imkanı getirildi. Ayrıca saha üzerinde Ctrl+(*) Kopyalama veya Ctrl+(+) Taşıma tuşları kullanılarak, karşı sahaya ekrandaki bilginin kopyalanabilmesi imkanı sağlandı

BORDRO /

ETA:SQL & ETA:V.8-SQL

BİRDEN FAZLA ŞİRKETTE ENTEGRASYON SEÇENEĞİ

Bordro muhasebe ve işletme entegrasyonu çoklu şirket seçeneği eklendi. Eklenen entegrasyon parametresi seçeneği 

“1-Ekrandan al “seçeneği seçilirse ekranda bulunan değerlerden entegrasyon yapılması

“2-Şirkete göre” seçeneğinde her bir şirket için daha önceden kaydedilen entegrasyon parametrelerine göre entegrasyon yapılması

“3-Onay al” seçeneğinde her şirket için  ekrana parametrelerin gelmesi ve istenilen değişiklikler yapıldıktan sonra entegrasyonun bu parametrelere göre yapılması sağlandı.

 

BORDRO ORTAK DİZAYN SAHALARINDA İŞKUR İŞYERİ NO SAHASI

Bordro ortak dizayn sahalarına 027 İşkur işyeri no sahası eklendi.

BORDRO ÖZEL TANIMLI RAPORLARA YENİ SAHALAR

Bordro personel kimlik bilgileri 444 özel kod, 445 açıklama 1, 446  açıklama 2, 447 açıklama 3 sahaları özel tanımlı raporlara eklendi. Ayrıca 348 nolu işverene maliyet-toplam teşvik Sahası eklendi.

İŞTEN ÇIKAN PERSONELİN  GÖRÜNTÜLENMEMESİ

Bordro kullanıcı parametrelerinde işten ayrılanlar listelerde çıksın seçeneği işaretli değilse ve personel sicil kartında çalışma durumu işten ayrıldı seçilirse bordro modülünde F6 personel sicil kart penceresinde bu personellerin listelenmemesi sağlandı.

İŞTEN AYRILMA BİLDİRİMİNDE ÇIKIŞ TARİHİ

İşten Ayrılma Bildirimi (TİK) alırken, çalışılan ayda işçi çıkıyorsa, ilk satıra çıkış ayı ve çıkış tarihi eklendi. 

BORDRO MODÜLÜ ÖZEL TANIMLI RAPORLARDA  “İŞYERİ KODU” ARALIĞI

Özel tanımlı rapor dökümü değiştirilerek ana işyeri kodu boş bırakıldığında listeleme aralıklarında verilen başlangıç ve bitiş işyeri kodlarına göre döküm alınabilmesi sağlandı.

 BORDRO TOPLU DEĞER AKTARMA İŞLEMİNDE DÜZENLEME

Değer aktarma işleminde grup işaretlense bile eğer ödenek ve kesinti değerleri 0 (sıfır) ise aşağıda belirtilen sahalar kaydedilmedi. Çocuk parası ödenek no, çocuk parası kesinti no, sendika kesinti no, yemek fiş ödenek no, yemek fiş kesinti no, avans kesinti no, ihbar taz. ödenek no. Ayrıca bordro parametrelerine yeni eklenen Dövizli ücret hesaplaması alanı toplu değer aktarma seçeneklerine eklendi.

BORDRO MODÜLÜNDE DÖVİZLİ İŞLEMLER

Bordro personel kartında döviz çevrimi işlemleri yapıldı. Brüt ücret ve aylık net ücret sahasında *d ile dövizden tl ye, döviz brüt ücret ve döviz net ücret sahasında * ile tl’den dövize çevrim işlemi yapıldı. Bordro parametrelerine “Ücret Dövizden hesaplanacak” parametresi eklendi. Bu parametreye evet denirse ve personel kartında “dövizli ücret” işaretliyse dövizli  ücret bilgilerindeki değerler üzerinden brüt ücret bulunup personelin aldığı ücret  buna göre hesaplanıyor. Dövizli ücret bilgilerinde döviz kodu, döviz türü veya brüt ücret sahalarında eksik bilgiler varsa ya da hesaplamanın yapıldığı veya raporun alındığı tarihte kur  girilmemişse hesaplama tl brüt ücretten yapılıyor.

BORDRO MODÜLÜNDE ÇEŞİTLİ DÜZENLEMELER

Bordro modülü tüm raporlar ve bazı düzenleme ekranlarında Ctr+Ok tuşuyla karşı sahaya geçilmesi, ctrl+ ve ctrl* ile karşı sahadaki bilginin kopyalanması sağlandı. Ayrıca tüm raporlar ve bazı düzenleme ekranlarında ekrana girilen kriterlerin isteğe bağlı olarak veya otomatik olarak kaydedilebilmesi sağlandı.

BORDRO YENİ SİCİL KART DÖKÜMLERİ EKLENMESİ

Bordro personel sicil kart dökümlerine aşağıdaki dizaynlar eklendi. Yeni dizayn tanımları default dosyasına eklendi. Ayrıca yeni dosyalarda kullanılan işyeri Yetkili ismi 28 nolu saha olarak eklendi.

bor_calisma.dfb, Personel Çalışma Belgesi

bor_calisma.edt , Personel Çalışma Belgesi

bor_belirli.dfb, Belirli Süreli İş Sözleşmesi

bor_belirli.dfj, Belirli Süreli İş Sözleşmesi

bor_belirli.edt, Belirli Süreli İş Sözleşmesi

bor_belirsiz.dfb, Belirsiz Süreli İş Sözleşmesi

bor_belirsiz.dfj, Belirsiz Süreli İş Sözleşmesi

bor_belirsiz.edt, Belirsiz Süreli İş Sözleşmesi

bor_ibraname.dfb, Personel İbraname

bor_ibraname.edt, Personel İbraname

KIDEM VE İHBAR TAZMİNATI MALİYET HESAPLAMA RAPORU

Sicil kartlarına tek tek çıkış tarihi yazmadan ve tek bir yere tarih yazılarak tüm personellerin şirkete yükleyeceği kıdem ve ihbar tazminatı tutarlarını görebilmek ve rapor alınabilmesi amacı ile Kıdem Tazminatı Maliyet Hesaplama Raporu ve İhbar Tazminatı Maliyet Hesaplama Raporu Bordro/Raporlar/Diğer Raporlar kısmına eklendi.

 KIDEM TAZMİNATI EKLENTİ SAHALARI

Bordro parametrelerine Kıdem Tazminatı Eklenti Saha Adları 1-5 eklendi. Kıdem tazminatı hesaplama ekranında yeni kayıtta parametreye yazılan eklenti adları geliyor. Bordro parametrelerine eklenen Kıdem Tazminatı Eklenti Saha Adları Sistem modülü Toplu parametre kaydetme işlemine eklendi

MUHASEBE /

ETA:SQL & ETA:V.8-SQL

KASA DEFTERİ RAPORUNDA ALACAK BAKİYESİ İLE İLGİLİ UYARI

 

Kasa defteri alınırken alacak bakiyesi durumunda kullanıcı net bir şekilde uyarılacak şekilde programda değişiklik yapıldı.

 BİLANÇO VE GELİR TABLOSU DEĞERLERİNİN FARKLI BİR ŞİRKETTEN ÇEKİLMESİ

 Bilanço ve Gelir tablosu geçmiş yıl değerlerinin farklı şirketten çekilebilmesi amacı ile muhasebe genel parametrelerine Geçmiş Yıl Değerlerinin Alınacağı Şirket parametresi eklendi. Bu bölüme şirket tanımlandığında geçmiş yıl değerleri tablodan okunduğu takdirde bu şirketten çekilir

 

İŞLETME DEFTERİ /

ETA:SQL & ETA:V.8-SQL

DEFTER ÖZETİNDE DÖNEM BİLGİLERİNİN KAYDEDİLMESİ

 

İşletme defter özeti ekranında kayıt butonuna basılarak değerler tabloya kaydedilirken içeriye dönem bilgilerinin kaydedilmesi sağlandı. Böylelikle yılın 4 dönemi için ayrı ayrı değerler kaydedilmektedir. Bu değerlerden bazıları (kar-zarar) geçici vergi beyannamelerinde kullanılmaktadır. Ayrıca programın raporlar kısmına bu değerleri dökebilmek amacıyla “Defter Özet Kayıt Listesi” eklendi. Programın servis kısmına bu değerlerin kullanıcı tarafından elle düzenlenebilmesi amacıyla da “Defter Özet Bilgileri Kayıt Düzeltme” eklendi.

MUHASEBE IV /

ETA:SQL & ETA:V.8-SQL

YILSONU İŞLEMLERİNDE MİKTAR GİRİLEBİLMESİ İMKANI

 Miktarlı muhasebe kullanan müşterilerimizin yılsonu işlemlerinde miktar değerlerini de girebilmesi sağlandı.

 2008 GELİR VERGİSİ BEYANNAMESİ

 Muhasebe-IV ve İşletme modüllerinde bulunan Gelir Vergisi Beyannamesi veri giriş ekranları, dökümde kullanılan dizayn dosyaları ve e-beyanname hazırlamakta kullanılan xml dosyası güncel hale getirildi

FATURA

FATURA DİZAYNINDA DİP TOPLAMININ ALINMASI

 Fatura dizaynında matematiksel işlem yapılmış sütunların dip toplamının alınması sağlandı

SİPARİŞ

TOPLU YAZDIRMA LİSTELEME ARALIKLARINDA FİŞ TERMİN TARİHİ

 

Sipariş modülünde toplu yazdırma listeleme aralıklarına fiş termin tarihi eklendi

ETASQLFORM /

ETA:SQL & ETA:V.8-SQL

YENİ EKLENEN DÖVİZ SAHALARININ DİZAYNDA KULLANILABİLMESİ

 

Cari, Fatura, İrsaliye, Sipariş, Muhasebe, Kasa ve Banka modüllerinin fiş sahalarına yeni eklenen Döviz sahalarının EtaSqlForm dizaynlarında kullanılabilmes için EtaUtlForm.dll ve EtaDizayn.efi dosyaları güncellendi.

 

BARKOD VE RESİM YAZDIRMA

 

Etasqlform programında yapılan düzenleme ile dökümlerde stok kartına ait barkod ve resimlerin forma basılması sağlandı. Böylelikle stok kartının barkodu şekilsel olarak forma yazdırılabilecek. Ayrıca dosyadan alınan resim ya da manuel yazılan barkod da formlarda basılabiliyor.

ETASQLSYS /

ETA:SQL & ETA:V.8-SQL


KART VE FİŞLERE AİT KAYIT BİLGİLERİNİN OLUŞTURULMASI VE GÖRÜNTÜLENMESİ

 

Kart ve fişlerde yapılan bütün kayıt işlemlerinde  işlemi yapan kullanıcı bilgisinin (SIRKETLOG) tablosuna yazılması ile ilgili gerekli bütün fonksiyonlar oluşturuldu. Bu uygulama ile 1.16.xx/8.16.xx versiyonları ile birlikte program tarafından herhangi bir parametreye bağlı olmadan ETA tarafından otomatik oluşturulan bütün kayıtların ilk ve son kullanıcı bilgilerinin takip edilebilmesi sağlandı.

 

Kart ve fişlerde F8-Detay Bilgi menüsüne Kayıt Bilgisi seçeneği eklendi. Eski kart veya fiş formundayken Kayıt Bilgisi formu çağrılarak kayıda ait oluşturulma ve değiştirilme bilgileri ile log takibine ait detay bilgilerin görüntülenmesi sağlandı.

 

KART VE FİŞLERDEKİ KAYIT BİLGİSİNE AİT RAPOR ALINABİLMESİ

 

Sistem (EtaSqlSys) modülü-Raporlar bölümüne Kayıt Bilgisi Raporları eklendi.

 

MSSQL SERVER 2000 MSD kurulumunda TÜRKÇE KARAKTER SETİ

 

ETA kurulum CD’sin den MSSQL SERVER 2000 MSD kurulumu yapıldığında veritabanı karakter setinin (Collation Name) default Turkish_BIN olması sağlandı.

 YENİ DÖNEME DEVİR İŞLEMİNDE YENİ EKLENEN TABLOLARIN DEVİR İŞLEMİ

 Yeni dönem açılışı işleminde  sirketlog tablosunun kartlarla ilgili tanımları ve finansman plan tablosunun vade tarihi dolmamış kayıtlarımın aktarılması sağlandı.

 

STOK II /

ETA:SQL

“RENK/BEDEN DEVRİNİ FİŞTEN AL” PARAMETRESİ

 

Stok II Genel parametrelerine “Renk/Beden devrini fişten al” parametresi eklendi. Şirket yeni dönem devrinde Stok II sekmesinde “devir bakiyesini devir fişine yaz” seçeneği işaretlenirse bu parametre set ediliyor. Bu parametrenin işaretlenmesi ile program içerisinden girilen devir fişlerinin miktar değerlerinin renk/beden kartında devir sahasına yazılması, işaretlenmemesi ise devir fişinden gelen miktar değerlerinin giren kısmına yazılması anlamına geliyor. Bahsedilen raporlar renk beden kartındaki değerlerden döküm aldığı için “Renk/Beden devrini fişten al” parametresi işaretlenirse girilen devir fiş değerleri raporlarda devir olarak dökülecek

 

CARİ /

ETA:SQL & ETA:V.8-SQL

ÇOK DÖVİZLİ KARTLARIN DÖVİZ DETAYLI DEVRİ

 

Cari Dönem Devri ekranına “Çok Dövizli Kartları Döviz Detaylı Devret” parametresi eklendi. Bu parametre işaretlenirse, birden fazla döviz kodu ile hareket görmüş cari kartlar döviz kodu bazında detaylı olarak devredilir.

 

DEVİR FİŞİNDE ORTALAMA VADE TARİHİ

 

Devir bakiyesine ait ortalama vade tarihinin hesaplanarak devir hareketine yazılması sağlandı. Ortalama vade tarihinin hesaplanabilmesi için Ortalama Vade Tarihi Hesapla parametresi işaretlenmelidir. Bu parametrenin işaretlenebilmesi için Devir Tipi olarak Bakiye seçeneğinin seçilmesi ve Çok Dövizli Kartları Döviz Detaylı Devret parametresinin de işaretli olmaması gereklidir. İsteğe bağlı olarak ortalama vadesi hesaplanacak devir bakiyesini oluşturan hareketlerin tespitinde Ödeme Eşleme yöntemi de kullanılabilir.

 

CARİ HAREKET FİŞİNDEN YENİ KART TANIMLANMASI

 

Cari hareket fişinden olmayan bir cari kartın tanımlanabilmesi sağlandı

CARİ – BANKA – MUHASEBE /

ETA:SQL & ETA:V.8-SQL

MODÜLLER ARASI DÖVİZ ENTEGRE İŞLEMLERİ

 

Cari, Banka ve Muhasebe modüllerine ait fiş girişlerinde fiş saha tanımlarında bulunan karşı döviz kodu, karşı döviz türü, karşı döviz tutarı sahalarına ait hesaplama ve kayıt işlemleri yeniden oluşturularak modüller arası döviz entegre işlemleri düzenlendi

 

TRANSFER /

ETA:SQL & ETA:V.8-SQL

FARKLI PROGRAMLARDAN HAZIRLANMAMIŞ TXT DOSYASININ FATURA VE CARİ FİŞİ OLARAK TRANSFER EDİLMESİ

 

Farklı programlardan alınan txt dosyasının desen yapısına uygun olarak hazırlanacak  DFN dosyası ile programa fatura ve cari fişlerinin transfer edilebilmesi sağlandı. Program içeriğine Ford servis hareketleri ve Univera cari hareketlerinin transferinde kullanılan dfn dosyaları ilave edildi



Eta V8 SQL

Eta V8 SQL ve Eta SQL de sistem yönetimi ile ilgili sıkça sorulan sorular

Posted on 15 Şubat 2009 by admin Posted in Eta Sıkça Sorulan Sorular, Eta Yardım Dosyaları
PROGRAM MODÜLÜ : SİSTEM YÖNETİMİ

VERSİYONU : ETA:SQL – ETA:V8-SQL

S: Yeni bir KDV oranı ilavesi yapılması.
C: Etasqlsys’e girilir. Ortak Tanımlar/Vergi Tanımları/Stok KDV Kısım Tanımları bölümünden kdv oranı tanımlanır.

S: KDV tevkifat yüzdelerinin tanımlanması.
C: Etasqlsys’de Ortak Tanımlar/Vergi Tanımları/ Tevkifat Oranları bölümünden tanımlama yapılır.

S: Program kullanımı sırasında ekrana gelen sistemsel hata mesajlarının nedenlerinin görülmesi.
C: Etasqlsys’de Ortak Tanımlar/Ortak Parametreler bölümünden Diğer Parametreler sekmesine geçilir. Sistem (Database) Hatalarına Ait Log Takibi Yap parametresi isaretlenir. Programın yüklü olduğu klasörün altında ETASQL.LOG isimli dosyada bu hata mesajları tutulur.Bu dosyanın içeriğine bakılarak hata ile ilgili bilgiye
ulasılabilir.

S: Default sirket tanımlanması.
C: Etasqlsys’de Sistem İslemleri /Kullanıcı İslemleri/Kullanıcı Kartı/Eski Kullanıcı Kartı bölümünden ilgili kullanıcının kartı açılır. İlk Sirket bölümüne default olması istenen sirket tanımlanır.

S: Default yazıcı tanımlanması.
C: Etasqlsys’de Sistem İslemleri /Kullanıcı İslemleri/Kullanıcı Kartı/Eski Kullanıcı Kartı bölümünden ilgili kullanıcının kartı açılır.Default Yazıcı bölümüne default olması istenen yazıcı seçilerek tanımlanır.

S: Makro tanımlamasını yapılması.
C: ETASQLSYS de.Ortak Tanımlar/ Makro tanımları bölümünden makro no ve makro olması istenen ifade yazılır. Makro tanımlarını çalıstırmak için Shift+F10 veya çalısılan modülün Yardımcı İslemler menüsündeki Makro Tanımlarını Göster seçeneği ile ekrana gelen makro tanımları listesinden seçilir ya da makro tanımının kullanılacağı yerde iken “&” karakteri ile birlikte makro numarası yazılarak Enter tusuna basılır. Örneğin; 1.sırada bulunan makro açıklamasını ekrana getirmek için “&1” yazılarak Enter tusuna basılır.

S: Sirket açarken ekrana “0 numaralı hata olusmustur” mesajı gelmesi.
C: Sirket Kodu olusturulurken bosluk bırakılmamalıdır.

S: Sirket bilgilerini ETA Sistemden düzenlerken ekrana “0 numaralı hata olusmustur” mesajı geliyor.
C: Sirket Dizininin klasör özellikleri kontrol edilir. Öznitelikler bölümünde “Salt Okunur” baslığı isaretli olmamalıdır.

S: Herhangi bir rapor görüntülenip yatay olarak yazdırıldığında sayfanın alttan belli bir kısmını yazmaması.
C: Bu islem için ETASQLSYS bölümünde Ortak Tanımlar/ Yazıcı Tanımları bölümüne girilerek ilk sıradaki default tanımın sayfa boyu yatay kağıda göre düzenlenir.

S:Rapor dökümü alındığında tarih ve saatin çıkmasının engellenmesi.
C:ETASQLSYS bölümünde Ortak Tanımlar/ Yazıcı Tanımları/ Raporda Tarih ve Saat Sahası çift tıklanarak çarpı konumuna getirilir.

Kullanıcı ilavesi ve silinmesi

ETASQLSYS bölümünde kullanıcı işlemlerinden yapılır

eta sistem yönetimi Eta SQL Eta V8 SQL

ETA SQL VE ETA V8 SQL 2009/01 GÜNCELLEMELER (UPDATE NOTLARI)

Posted on 15 Ocak 2009 by admin Posted in Eta Update Notları

15 Ocak 2009

GENEL GÜNCELLEMELER  2009/01

Programlarımızda Yapılan Tadilatlar

YENİ TÜRK LİRASI (YTL)‘DEN TÜRK LİRASI (TL)’YE GEÇİŞ

Program içerisinde bulunan YTL başlıkları TL olarak düzeltildi.  Mevcut bütün dizayn ve tanım dosyalarına ait başlıklar değiştirildi. EtaSQL (ver:1.16) ve EtaSQLV-8 (ver:8.16) olarak program versiyonları değiştirilerek ilave edilen tablolar için EtaUtlAlter (Veritabanı Güncelleme) programı çalıştırılmalı. Yeni exe’lerle programın çalıştırılabilmesi için (Config.eta) dosyasının versiyonu (ver:4) olarak güncellenmelidir. 

OLEXLSF.DLL DOSYASININ OTOMATİK OLARAK KAYIT EDİLMESİ

EtaExcel.reg dosyası çalıştırılarak olexlsf.dll dosyasının sistem kitaplığına (register) kayıt edilmesi işleminin, EtaSQLSETUP.exe ve EtaSQLSETUP8.exe ile kurulum yapıldığında otomatik olarak yapması sağlandı.

VERİTABANI KARAKTER SETİNİN DEFAULT OLARAK TURKISH_BIN OLMASI

 Sqlset.exe dosyası değiştirilerek ETA kurulum CD’sinden MSSQL SERVER 2000 MSD kurulumu yapıldığında veritabanı karakter setinin (Collation Name) default Turkish_BIN olması sağlandı. 



 CARİ MODÜLÜNDE YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER

CARİ KARTINDA POSTA GÖNDERME VE INTERNET BUTONU

 Cari Kartına ait adres bilgilerinde bulunan elektronik posta (E-Mail 1-3 arası) ve internet adres (Web 1-3 arası) sahalarına buton eklenerek, posta gönderme veya Internet tarayıcısı programlarının otomatik çalıştırılması sağlandı.


eta güncellemeler Eta V8 SQL

Kategoriler

  • CRM Müşteri İlişkileri
  • E-Ticaret Paketi
  • Eta Duyurular
  • Eta Fiyatları
  • Eta Kampanyaları
  • Eta Paketleri
  • Eta Sıkça Sorulan Sorular
  • Eta SQL
  • Eta Update Notları
  • Eta V7
  • Eta V8 SQL
  • Eta Yardım Dosyaları
  • Eta Yazılım Ürünleri
  • Güneş Enerjisi
  • Önerdiklerimiz
  • Open Office
  • Özgür Yazılım
  • Pardus
  • Sektörel Yazılım
  • Slide
  • Teknoloji Haberleri
CyberChimps ©2025